你好,2*18年固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)計(jì)提折舊=150/5=30萬元,稅前扣除金額為50萬元,暫時(shí)性差異為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=50-30=20萬元,分錄為,借:所得稅費(fèi)用5萬,貸:遞延所得稅負(fù)債5萬。
請(qǐng)問老師這個(gè)題為什么差錯(cuò)更正調(diào)整分錄貸遞延所得稅負(fù)債2.25呀。負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),不是產(chǎn)生可抵扣差異,借遞延所得稅資產(chǎn)么?調(diào)整怎么會(huì)是所得稅負(fù)債呀?
老師麻煩你看一下這個(gè)題,答案怎么要計(jì)算遞延所得稅負(fù)債金額,不是做分錄就可以了,做遞延所得稅負(fù)債分錄就可以了
老師,答案中遞延資產(chǎn)期末余額為什么要+資料5的100呢? 遞延所得稅=遞延負(fù)債-遞延資產(chǎn)嗎?為什么答案是遞延資產(chǎn)減遞延負(fù)債?還有這個(gè)遞延負(fù)債的期末余額怎么就起初33/25%*15?這里不明白,老師能不能一步步的列每個(gè)分錄給我看看
資料二不懂它怎么影響當(dāng)期和遞延?老師麻煩寫下分錄 資料七可以寫下確認(rèn)遞延的分錄嗎? 最后遞延所得稅費(fèi)用不是負(fù)債減去資產(chǎn)嗎? -13.2-102.6 不懂那個(gè)100*15%怎么來的
老師,這個(gè)商譽(yù)怎么理解?商譽(yù)不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,你怎么又做了一筆分錄呢?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問一下,用人民幣出口報(bào)關(guān)的話,會(huì)導(dǎo)致國稅所屬期內(nèi)出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個(gè)扣嗎就是每個(gè)月最少能發(fā)10000的工資不交個(gè)稅
老師請(qǐng)問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺(tái)上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請(qǐng)問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填報(bào)教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對(duì)方未確認(rèn)也為勾選。