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老師上個(gè)月在核算成本時(shí)漏記了一種原材料,等于少攤了原材料成本,這個(gè)月又沒(méi)有生產(chǎn)了,那漏記的原材料成本怎樣去計(jì)算攤銷?

2022-12-01 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-01 10:59

你好,把漏記的原材料分錄補(bǔ)上,然后在相應(yīng)產(chǎn)品之間根據(jù)耗用情況分?jǐn)偩褪橇?

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快賬用戶5794 追問(wèn) 2022-12-01 11:01

上個(gè)月的產(chǎn)品已經(jīng)分?jǐn)偝杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,不知道怎么分?jǐn)偝鋈チ耍?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:02

你好,把漏記的原材料分錄補(bǔ)上,然后在相應(yīng)產(chǎn)品之間根據(jù)耗用情況分?jǐn)偩褪橇? (這個(gè)就是處理辦法啊 ) 比如這個(gè)材料500,生產(chǎn)甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品,各自耗,300,200,那就把300,200計(jì)入甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本就是了?

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快賬用戶5794 追問(wèn) 2022-12-01 11:07

意思是還按照上個(gè)月的產(chǎn)量去繼續(xù)分?jǐn)倖幔?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:07

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5794 追問(wèn) 2022-12-01 11:12

補(bǔ)原材料分錄:借:生產(chǎn)成本:直接材料 500 貸:原材料 500,再做一筆借:庫(kù)存商品—A產(chǎn)品 300,B產(chǎn)品 200 貸:生產(chǎn)成本—直接材料 500 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:12

你好,是的,是這樣處理的?

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快賬用戶5794 追問(wèn) 2022-12-01 11:15

上個(gè)月的產(chǎn)品沒(méi)有結(jié)存了,這個(gè)月還能繼續(xù)分?jǐn)傃a(bǔ)的原材料嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:16

你好,可以補(bǔ)做材料領(lǐng)用,完工入庫(kù),銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理

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快賬用戶5794 追問(wèn) 2022-12-01 11:25

還是不理解,畢竟上個(gè)月的產(chǎn)品已經(jīng)在當(dāng)月銷售完了并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,放這個(gè)月分?jǐn)偵蟼€(gè)月少記的原材料成本,可這個(gè)月又沒(méi)有庫(kù)存商品,按什么數(shù)量來(lái)分?jǐn)偰兀?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:26

你好,按上個(gè)月對(duì)這個(gè)材料的耗用情況分?jǐn)偘?

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快賬用戶5794 追問(wèn) 2022-12-01 11:27

那好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:28

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,把漏記的原材料分錄補(bǔ)上,然后在相應(yīng)產(chǎn)品之間根據(jù)耗用情況分?jǐn)偩褪橇?
2022-12-01
把差額先盤點(diǎn)出來(lái) 多記的部分沖銷掉,少記的部分不進(jìn)去,在這個(gè)月把成本根據(jù)實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整好
2022-07-02
你好,學(xué)員,盤盈處理 借原材料 貸管理費(fèi)用
2022-07-02
那你就按照你三種材料各自的用量的這個(gè)總成本除以呢,總的產(chǎn)量來(lái)作為分?jǐn)偮?,這樣這個(gè)分?jǐn)偮食艘愿髯缘漠a(chǎn)量,就是應(yīng)該承擔(dān)的耗用金額。
2021-03-18
同學(xué)你好 發(fā)出原材料的會(huì)計(jì)處理(計(jì)劃成本法)。 (1) 按計(jì)劃成本領(lǐng)用原材料。 借:生產(chǎn)成本 235 000 制造費(fèi)用 12 000 管理費(fèi)用 3 000 貸:原材料 250 000 (2) 計(jì)算本月材料成本差異率。 材料成本差異率=(-3000%2B17000)/(50000%2B230000)×100%=5% (3) 分?jǐn)偛牧铣杀静町悺?生產(chǎn)成本=235 000×5%=11 750(元) 制造費(fèi)用=12 000×5%=600(元) 管理費(fèi)用=3 000×5%=150(元) 借:生產(chǎn)成本 11 750 制造費(fèi)用 600 管理費(fèi)用 150 貸:材料成本差異 12 500 (4) 計(jì)算月末結(jié)存原材料的實(shí)際成本。 原材料科目期末余額=(50 000+230 000)-250 000=30 000(元) 材料成本差異科目期末余額=(-3 000%2B17 000)-12 500=1 500(元) 結(jié)存原材料實(shí)際成本:30 000+1 500=31 500(元)
2022-12-28
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