你好,把漏記的原材料分錄補上,然后在相應產(chǎn)品之間根據(jù)耗用情況分攤就是了?
老師,我們這個月要入庫一批邊角料,所用的材料是以前年度零星留存的原材料,那我應該怎么核算這批成本呀,以前年度的原材料早已經(jīng)把成本分攤了
工業(yè)成本帳,只有原材料一個月領出去的總數(shù)量,沒有半成品數(shù)量,怎么核算成本,因為成品一直循環(huán)生產(chǎn),原材料一直在用,產(chǎn)線每天一直在用原材料,領出去的原材料,月底了,也沒有個原材料剩余數(shù)量,出來的半成品也不好盤數(shù),因為也沒啥半成品,因為半成品每天都會用原材料,一直最后都出來的成品!怎么核算成本呢?好難
老師您好,上個月計算生產(chǎn)成本時,按照提供的原材料比例計算的成本,原材料有的多記了好多,最后剩余都成了負數(shù)了,有的少記了好多,是在原材料快用完時才發(fā)現(xiàn)的問題,這個月有什么方法補救?(因無統(tǒng)計原材料人員,又因是沙子水泥一類的)
老師您好,上個月計算生產(chǎn)成本時,按照提供的原材料比例計算的成本,原材料有的多記了好多,最后剩余都成了負數(shù)了,有的少記了好多,是在原材料快用完時才發(fā)現(xiàn)的問題,這個月有什么方法補救?(因無統(tǒng)計原材料人員,又因是沙子水泥一類的)
請問老師去年的原材料成本票據(jù)在今年7月份才來報銷上賬,那這個原材料成本怎么核算分配?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調整這個科目核算怎么做會計分錄?
計算各車間單位小時人工費用怎么算老師
老師,苗木發(fā)票現(xiàn)在抵扣在那里抵扣呢
老師好,季報財務招報表里的利潤表的本期金額什么填
收到款立即入主營業(yè)務收入,訂單完成補的款記主營業(yè)務收入,跟收到款先記預收賬款,訂單完成做主營業(yè)務收入,是不是都可以
企業(yè)所得稅申報提提示比上期增加50%,能報嗎?會不會被查
上個月的產(chǎn)品已經(jīng)分攤成本結轉了,這個月沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,不知道怎么分攤出去了?
你好,把漏記的原材料分錄補上,然后在相應產(chǎn)品之間根據(jù)耗用情況分攤就是了? (這個就是處理辦法啊 ) 比如這個材料500,生產(chǎn)甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品,各自耗,300,200,那就把300,200計入甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本就是了?
意思是還按照上個月的產(chǎn)量去繼續(xù)分攤嗎?
你好,是的,是這樣的
補原材料分錄:借:生產(chǎn)成本:直接材料 500 貸:原材料 500,再做一筆借:庫存商品—A產(chǎn)品 300,B產(chǎn)品 200 貸:生產(chǎn)成本—直接材料 500 是這樣嗎?
你好,是的,是這樣處理的?
上個月的產(chǎn)品沒有結存了,這個月還能繼續(xù)分攤補的原材料嗎?
你好,可以補做材料領用,完工入庫,銷售結轉成本的處理
還是不理解,畢竟上個月的產(chǎn)品已經(jīng)在當月銷售完了并結轉成本了,放這個月分攤上個月少記的原材料成本,可這個月又沒有庫存商品,按什么數(shù)量來分攤呢?
你好,按上個月對這個材料的耗用情況分攤啊?
那好的,謝謝老師!
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。