你好。你好,按照發(fā)票的成本核算。
老師,我們這個月要入庫一批邊角料,所用的材料是以前年度零星留存的原材料,那我應(yīng)該怎么核算這批成本呀,以前年度的原材料早已經(jīng)把成本分?jǐn)偭?/p>
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實(shí)際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師您好,我這邊有一筆去年9月份入賬的原材料(普票),金額5萬錄成了50萬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請問更正的分錄應(yīng)該怎么寫?我們?nèi)ツ甑脑牧蠜]有結(jié)轉(zhuǎn)完
請問老師去年的原材料成本票據(jù)在今年7月份才來報銷上賬,那這個原材料成本怎么核算分配?
老師上個月在核算成本時漏記了一種原材料,等于少攤了原材料成本,這個月又沒有生產(chǎn)了,那漏記的原材料成本怎樣去計算攤銷?
購買別人舊設(shè)備,對方無法提供發(fā)票,錢要打到他個人賬戶,是否可以從公賬上轉(zhuǎn)出,正確的應(yīng)該如何操作?
你好老師,通過QQ郵箱可以給163郵箱發(fā)文件嗎
請問投資收益怎么交稅
老師你好,請問勞務(wù)公司能開一個點(diǎn)的專票嗎?
銀行存款明細(xì)賬在哪個模塊打???可以不打印裝訂嗎?
個體戶工商2009年注銷了,然后稅務(wù)一直到現(xiàn)在都沒有注銷,當(dāng)時老板以為工商注銷稅務(wù)也自然注銷。現(xiàn)在有一年定稅,定期定額征收,這一筆需要交稅,產(chǎn)生滯納金。這個要怎么處理,滯納金加本金也比較多
公司現(xiàn)在是一般納稅人,以前小規(guī)模納稅人的時候收到的專票現(xiàn)在能抵嗎?
總分類帳,明細(xì)分類帳,是分開裝訂好,還是訂一本
老師,社保、醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù),是按上一年月平均工資為基數(shù),那新入職第一年第一個月第一次領(lǐng)工資,繳費(fèi)基數(shù)按應(yīng)發(fā)作為繳費(fèi)基數(shù)嗎?
請問:d答案不理解啥意思
可以直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?,如果在當(dāng)期分?jǐn)偝杀灸沁@個月產(chǎn)品成本非常高。
。是去年就領(lǐng)用成本了嗎?
實(shí)際是去年領(lǐng)用的,只是到現(xiàn)在才來上賬
去年沒有算成本的
實(shí)際影響損益了嗎?
沒有影響,只是生產(chǎn)耗用的油費(fèi)
借制造費(fèi)用,按銀行存款。