您好,題目9%和10%不是稅率,是比例

、甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;購進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;購進(jìn)用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元。(2)銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款113000元,合同約定分3個月收取貨款,本月應(yīng)收取含稅價款45200元。(4)贈送給兒童福利院自產(chǎn)瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本2320元,同類乳制品含稅銷售價款3390元。已知:除了食用油適用9%的增值稅稅率外,其他貨物適用的增值稅稅率均為13%,成本利潤率為10%;取得的增值稅專用發(fā)票均已勾選認(rèn)證。要求:(1)甲食品廠當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額中,可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的金額是多少?(2)計(jì)算甲食品廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算甲食品廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 ④購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價25萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
某商場是增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購入風(fēng)景畫10副,取得增值稅專用發(fā)票,價款50萬元(不含稅):其中4副用于裝飾辦公室。剩下的對外銷售,取得不含稅收入40萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價20萬元,取得合法的收購憑證并將購入農(nóng)產(chǎn)品的50%用于本企業(yè)的職工福利根據(jù)上述資料,分別:計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額和準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:判斷業(yè)務(wù)(2)的購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額是否準(zhǔn)子抵扣,如果準(zhǔn)子,計(jì)算準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額。
某商場是增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購入風(fēng)景畫10副,取得增值稅專用發(fā)票,價款50萬元(不含稅):其中4副用于裝飾辦公室。剩下的對外銷售,取得不含稅收入40萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價20萬元,取得合法的收購憑證并將購入農(nóng)產(chǎn)品的50%用于本企業(yè)的職工福利根據(jù)上述資料,分別:計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額和準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:判斷業(yè)務(wù)(2)的購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額是否準(zhǔn)子抵扣,如果準(zhǔn)子,計(jì)算準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額。
#提問#老師,購進(jìn)花草含稅價2萬,進(jìn)項(xiàng)稅2600,其中用于生產(chǎn)經(jīng)營18000元,用于員工宿舍食堂福利部門2000元,取得進(jìn)項(xiàng)稅2600元其中9%用于生產(chǎn)經(jīng)營可以直接抵扣,其中10%用于福利部門不能從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 老師這個9%和10%的稅率是怎么算出來的?
老師,你好,一般納稅人有農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,在做賬的時候會計(jì)分錄要怎么做
A公司投資成立了一家投資公司B,B公司又分別投資了3家公司C D E,C公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售的客戶形成的終端產(chǎn)品和B公司是競爭關(guān)系,D公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售的客戶形成的終端產(chǎn)品和E公司是競爭關(guān)系,這樣有風(fēng)險嗎
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
老師,餐飲行業(yè),買的服務(wù)員工衣,員工帽子,廚師賬子,冬裝,應(yīng)該怎么入賬呢
我是物業(yè)會計(jì)。老板又開了一個銷售類公司,需要首次稅務(wù)登記,第一次稅務(wù)登記的時候必須要法人掃碼登錄嗎,第一次能用財(cái)務(wù)人員身份登錄進(jìn)去操作嗎
老師你好,我想問你下,我的課件為什么聽著就退出來了是怎么回事
老師,建筑行業(yè)分包出去的工程,從平臺發(fā)工資需要開具什么發(fā)票?稅率是多少?合同約定是9個點(diǎn),人工費(fèi)也可以開9個點(diǎn)的專票?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅,是雙方都要繳納嗎
內(nèi)賬,出納對公轉(zhuǎn)給對方公司多轉(zhuǎn)了100元,對方公司現(xiàn)金退回給我們可以嗎


這個比例怎么算的,不會算
您好,這個比例不需要計(jì)算,是題目給的條件(假設(shè))