那個(gè)是不算的,他沒(méi)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)的意思
A.購(gòu)入該材料可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13.045萬(wàn)元B.對(duì)方代墊的包裝費(fèi)0.3萬(wàn)元也應(yīng)該計(jì)入原材料的成本中C.購(gòu)入原材料開(kāi)出的銀行匯票應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付票據(jù)中D.購(gòu)入A原材料的成本為100.8萬(wàn)元
老師,購(gòu)買的用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的材料,購(gòu)進(jìn)時(shí):借:原材料 10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.3萬(wàn),貸:銀行存款11.3萬(wàn),同時(shí)借:原材料1.3萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-1.3萬(wàn),這樣做對(duì)嗎?謝謝老師
某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算,增值稅率為13%。2019年9月初結(jié)存乙材料計(jì)劃成本為200萬(wàn)元,材料成本差異為節(jié)約差20萬(wàn)元。9月份存貨發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)9月3日購(gòu)入乙材料一批,實(shí)際成本為135萬(wàn)元,計(jì)劃成本為150萬(wàn)元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。根據(jù)1的資料應(yīng)編制正確的會(huì)計(jì)錄!A借:原材料 150萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 150萬(wàn) B借:原材料 135萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項(xiàng)稅額) 17.55萬(wàn) 貸:銀行存款 152.55萬(wàn) Q0 C借:原材料 135萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 135萬(wàn) D借:原材料150萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項(xiàng)稅額)17.55萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 152.55萬(wàn)材 料成本差異 15萬(wàn)
一般納稅人 ,計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候,用的是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅去減去進(jìn)項(xiàng),與應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系,是嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的入賬步驟確認(rèn): 1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和貨都收到,就入賬;分錄是 借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 A113萬(wàn) 2.銷售和成本時(shí): 借:銀行存款88萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80*1.1=99.44萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)88*0.13=11.44萬(wàn)元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 80萬(wàn) 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)80*0.13=10.4萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1.04萬(wàn)元
同一集團(tuán)下的兩個(gè)子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒(méi)抵扣的專用發(fā)票,這個(gè)到合并方怎么處理
老師您好!在這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開(kāi)票13個(gè)稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對(duì)方是電子版形式 打印出來(lái) 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說(shuō)不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽(tīng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說(shuō)有不知道怎么填的問(wèn)問(wèn),填表說(shuō)明我看了沒(méi)什么不會(huì)填的,但是我也不知道填的對(duì)不對(duì),可以問(wèn)問(wèn)老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個(gè)廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:?jiǎn)挝换?yàn)室購(gòu)買的酸堿柜4個(gè)六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問(wèn)一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個(gè)八百多呢?其他都沒(méi)有錯(cuò),就是應(yīng)收賬款這邊少了一個(gè)八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊(cè)資本實(shí)繳到位,這個(gè)注冊(cè)資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對(duì)嗎,比如說(shuō)公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來(lái)資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計(jì)也只能過(guò)一下賬后要抽出來(lái),這個(gè)以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師