您好 借:銀行存款 50000 借:應(yīng)收賬款27500%2B60000%2B11375-50000=48875 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品27500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-乙產(chǎn)品 60000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3575%2B7800=11375
2、開出增值稅專用發(fā)票,銷售給利偉公司甲產(chǎn)品550件,每件售價50元,貨款27500元,增值稅稅率13%,增值稅3575元;乙產(chǎn)品600件,每件售價100元,貨款60000元,增值稅稅率13%,增值稅7800元,已收到款項50000元,余款暫欠。寫出相對的會計科目和相對金額
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1開出增值稅專用發(fā)票,銷售給共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價50元,貨款10000元,增值稅稅率13%,增值稅1300元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,銷售給偉利公司甲產(chǎn)品550件,每件售價50元,貨款27500元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項50000元,余一款‘暫欠(寫分錄)
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1開出增圖發(fā)票,共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價50元,貨款10000增值稅稅率13%,增值1300,產(chǎn)品已發(fā)出,款項已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,售給作公司甲產(chǎn)品550件,每件售價50元,貨款2750元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項50000元,余款暫欠3.收到利偉公司償還的貨款48875元,存入銀行(寫分錄可以也寫上金額嗎謝謝)
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1開出增圖發(fā)票,共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價50元,貨款10000增值稅稅率13%,增值1300,產(chǎn)品已發(fā)出,款項已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,售給作公司甲產(chǎn)品550件,每件售價50元,貨款2750元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項50000元,余款暫欠3.收到利偉公司償還的貨款48875元,存入銀行(寫分錄可以也寫上金額嗎謝謝)
26日營銷部劉明銷售給廣州五洋商貿(mào)有限公司甲產(chǎn)品500件,乙產(chǎn)品400件,甲產(chǎn)品每件售價550元,乙產(chǎn)品每件售價530元增值稅稅率為13%價稅款550310。貨已發(fā)出并向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,應(yīng)用現(xiàn)金代墊運輸費800元,價稅款及代墊運費暫未收到。
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。