第一個(gè)借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入1萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1300

天河股份公司2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 9月4日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,貨款100000元,增值稅稅率為13%,貨款已收到并存入銀行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠貨款7000元,存入銀行。 3. 9月10日,銷售給恒新公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)100元,共計(jì)50000元,增值稅銷項(xiàng)稅額6500元,收到面值為56500元的商業(yè)匯票一張。 4. 9月17日,銷售A材料4000千克,每千克2.50元,貨款共計(jì)10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為1300元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 5. 9月26日,銷售給恒達(dá)公司甲產(chǎn)品900件,每件200元,乙產(chǎn)品200件,每件100元。貨款共200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26000元,款項(xiàng)尚未收到。 6. 9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷材料成本8000元。 7. 9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本:甲產(chǎn)品288000元,乙產(chǎn)品24000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
利和公司本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。其中,甲產(chǎn)品單位成本180元/件,乙產(chǎn)品單位成本80元每件。1.銷售甲產(chǎn)品500件,單價(jià)200元,增值稅稅率13%,貨款已收到并存入銀行,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。2.收到恒鑫廠上月所欠貨款7000元,存入銀行3.銷售給恒鑫廠甲產(chǎn)品200件,單價(jià)200元;乙產(chǎn)品100件,單價(jià)100元。增值稅率13%,客戶以商業(yè)匯票支付貨款和稅款,利和公司確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.銷售給明達(dá)工廠甲產(chǎn)品900件,單價(jià)200元;乙產(chǎn)品200件,單價(jià)100元。增值稅率13%,款項(xiàng)尚未支付,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2、開出增值稅專用發(fā)票,銷售給利偉公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款27500元,增值稅稅率13%,增值稅3575元;乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值稅稅率13%,增值稅7800元,已收到款項(xiàng)50000元,余款暫欠。寫出相對(duì)的會(huì)計(jì)科目和相對(duì)金額
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開出增值稅專用發(fā)票,銷售給共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000元,增值稅稅率13%,增值稅1300元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,銷售給偉利公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款27500元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余一款‘暫欠(寫分錄)
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開出增圖發(fā)票,共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000增值稅稅率13%,增值1300,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,售給作公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款2750元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余款暫欠3.收到利偉公司償還的貨款48875元,存入銀行(寫分錄可以也寫上金額嗎謝謝)
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請(qǐng)問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?


第二個(gè)借銀行存款5萬, 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入甲產(chǎn)品27500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3575 主營業(yè)務(wù)收入乙產(chǎn)品6萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7800
第三個(gè)借銀行存款貸應(yīng)收賬款48875