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購(gòu)進(jìn)員工食堂糧油的時(shí)候,借方管理費(fèi)用。貸方應(yīng)付賬款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,貸方是未交增值稅嗎 但是還有幾十萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)留抵,不需要交增值稅的,怎么做會(huì)計(jì)分錄

2022-11-30 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 15:37

?你好;? ?你買(mǎi)的這些是拿來(lái)送給? 員工的 嗎? 這樣好判斷之前購(gòu)進(jìn)發(fā)票是啥發(fā)票; 你做賬是否體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅;才好判斷的??

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快賬用戶4334 追問(wèn) 2022-11-30 15:38

是員工食堂用的

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齊紅老師 解答 2022-11-30 15:43

你好;? 食堂吃的; 是福利費(fèi); 你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅哈? ? ? 到時(shí)可以用進(jìn)項(xiàng)稅啦抵扣 ; 可以的??

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快賬用戶4334 追問(wèn) 2022-11-30 15:47

借方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方做什么?

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齊紅老師 解答 2022-11-30 15:54

你好;? ? ?你之前分錄? 發(fā)來(lái)看看; 我看怎么來(lái)處理; 做? ?; 你要結(jié)轉(zhuǎn)分錄下才行的??

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快賬用戶4334 追問(wèn) 2022-11-30 15:56

購(gòu)進(jìn)的時(shí)候做了一筆,借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅 額) 貸方:應(yīng)付賬款-往來(lái)往來(lái)

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齊紅老師 解答 2022-11-30 16:00

?你好;? ?現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出 :借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? 月末結(jié)轉(zhuǎn) :借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?

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?你好;? ?你買(mǎi)的這些是拿來(lái)送給? 員工的 嗎? 這樣好判斷之前購(gòu)進(jìn)發(fā)票是啥發(fā)票; 你做賬是否體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅;才好判斷的??
2022-11-30
是的,分錄是正確的。
2023-03-07
你好? ?你要轉(zhuǎn)出這個(gè)應(yīng)該是原來(lái)怎么做分錄的?? 我看看怎么來(lái)轉(zhuǎn)。 不是直接這樣轉(zhuǎn)的。? 你這樣轉(zhuǎn)就是會(huì)不平的。? ?
2021-06-01
您好,因?yàn)槊吭履┒家? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,跟我們的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
根據(jù)你描述的情況,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和補(bǔ)繳增值稅的分錄處理如下: 1. 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 2. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 你提到“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目無(wú)法平賬,可能是因?yàn)樵摽颇坑囝~未正確結(jié)轉(zhuǎn)。通常,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅——未交增值稅”科目,最終通過(guò)補(bǔ)繳稅款平賬。 方法一:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在補(bǔ)繳稅款前,先將“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅——未交增值稅”科目: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 方法二:直接調(diào)整 如果不想單獨(dú)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,可以在補(bǔ)繳稅款時(shí)直接調(diào)整: 1. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅(含進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額) 貸:銀行存款
2025-03-11
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