你好,已經(jīng)做了固定資產(chǎn)的嗎?
就是我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年計(jì)提企業(yè)所得稅了,但是忘記做一筆繳納的分錄,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請(qǐng)問下面這個(gè)補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個(gè)科目了。怎么把40萬調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
存量房過戶申報(bào)契稅并繳款,但是21年忘了記賬,今年補(bǔ)記上,分錄怎么做
存量房非房屋買賣21年申報(bào)契稅并繳款,但是21年忘了記賬,今年補(bǔ)記上,分錄怎么做,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師 存量房買賣申報(bào)的契稅怎么做賬,買房屋的契稅是記入房屋的成本,就是一起記入固定資產(chǎn)嗎?這方面我不是很了解,去年4月交的契稅沒做帳,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
查賬征收的個(gè)體工商戶每個(gè)月必須報(bào)工資嗎?沒有工作人員也必須報(bào)一個(gè)法人的工資嗎
老師,我們公司叫寧夏福通建設(shè)工程有限公司,中標(biāo)了一個(gè)100萬工程,甲方是某某政府單位,前天我們公司給甲方開了銷售發(fā)票30萬,但是我們公司把這個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給了另外一個(gè)公司,我們公司和另外這個(gè)公司也簽了103萬的合同,現(xiàn)在成本發(fā)票怎么提供?
老師,一般納稅人商貿(mào)公司,稅率13%,有一張票開成了免稅,下月要紅沖,請(qǐng)問本月申報(bào)的時(shí)候這張發(fā)票應(yīng)該怎么填寫?填到免稅欄還是13%這欄,下期沖紅了又怎么填?
老師,跟總公司簽勞動(dòng)合同,但需要兼做子公司的賬務(wù),子公司需要把做賬費(fèi)用支付給我。請(qǐng)問可以跟子公司簽委派協(xié)議,然后我不開發(fā)票直接做個(gè)報(bào)銷或者付款申請(qǐng)管理補(bǔ)貼,子公司再把這筆費(fèi)用支付給我,這樣可以嗎
向銀行貸款找銀行開發(fā)票可以開專票嗎,如果可以開,能抵扣嗎
滴滴票的話能抵扣嗎?
老師,房東開具的房租發(fā)票我們承擔(dān)稅費(fèi),這個(gè)筆稅費(fèi)如何做賬
請(qǐng)問為什么要先申報(bào)稅才能發(fā)工資
我公司采購材料末按合同付款10萬,對(duì)方給我們公司開發(fā)票我公司和對(duì)方公司會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的
老師 我們小規(guī)模物業(yè)公司 之前是這樣做賬的 易寶支付直接就扣款了 到我們賬戶里是3.98 扣了2分錢
21年交的稅,之前的會(huì)計(jì)都沒記賬,
借管理費(fèi)用貸銀行存款。
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)契稅 借應(yīng)交稅費(fèi)契稅 貸銀行存款
用利潤分配—未分配利潤科目嗎,有印花稅、契稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅
小企業(yè)可以選擇直接做到今年就可以的,直接做到今年全部都做到管理費(fèi)用里面。印花稅的可以做到稅金及附加。
除了印花稅,其他稅都做到管理費(fèi)用里是嗎,是不是補(bǔ)繳稅款才用利潤分配未分配利潤科目?
對(duì)的,是的,是這么做。
借稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 是這么做嗎
是的,可以這么做的。
老師 銀行賬號(hào)上錢不夠,一部分貸方記到現(xiàn)金,最大金額多少合理
契稅4萬多 ,銀行上只有6000
或者其他應(yīng)付款—法人
那當(dāng)時(shí)是用什么支付的?
我在電子稅務(wù)局,證明開具上能查到,那能說明是公司賬戶繳款的嗎
對(duì)的,是的,是公司賬戶支付,他肯定是做了,你看一下他銀行支付的分錄怎么做的?
老師 我查了21年的銀行對(duì)賬單,沒有這幾筆稅款的支付,應(yīng)該是現(xiàn)金支付的
一般很少有支付現(xiàn)金的,你是在電子稅務(wù)局里面查的完稅證明嗎?稅務(wù)局那邊主要是他不收現(xiàn)金。