你好,同學(xué) 屬于關(guān)聯(lián)交易的
你好,老師,想問(wèn)一下,對(duì)方單位是我們的股東,我們給對(duì)方單位賣過(guò)東西,匯算清繳的時(shí)候,填寫那個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)報(bào)告,是不是還得填那個(gè)關(guān)聯(lián)勞務(wù)表。我們跟股東之間的這個(gè)銷售金額,在關(guān)聯(lián)往來(lái)匯總表里是不是屬于勞務(wù)收入?
老師,請(qǐng)問(wèn)與股東之間簽訂技術(shù)服務(wù)等合同,屬于關(guān)聯(lián)交易嗎,屬于匯算清繳當(dāng)中的關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎
老師,我公司由三家股東分別出資設(shè)立,其中一家股東是技術(shù)型企業(yè),在去年我公司與其發(fā)生了可研報(bào)告編制等技術(shù)服務(wù)(暫未付款),在所得稅匯算清繳中,我公司需要填報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表填報(bào)表單嗎
智能化技術(shù)研發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件、通用機(jī)械設(shè)備的零售;計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備、專用設(shè)備的銷售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢服務(wù);經(jīng)濟(jì)與商務(wù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備和專用設(shè)備維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)) 請(qǐng)問(wèn):我司這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,銷售相機(jī),開(kāi)票可以開(kāi)具內(nèi)容打印為“照相器材*??迪鄼C(jī)”嗎?這個(gè)可以屬于我司經(jīng)營(yíng)范圍里面的“電子產(chǎn)品銷售”或者“專用設(shè)備銷售”嗎?
修訂后的《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例沒(méi)有視同銷售的規(guī)定,個(gè)人無(wú)償借款給企業(yè)也不涉及個(gè)人所得稅。但修訂后的《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例增加了反避稅條款,個(gè)人與其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來(lái)不符合獨(dú)立交易原則而減少本人或者其關(guān)聯(lián)方應(yīng)納稅額,且無(wú)正當(dāng)理由,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照合理方法進(jìn)行納稅調(diào)整,需要補(bǔ)征稅款的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)征稅款,并依法加收利息。如果個(gè)人股東無(wú)償借款給其關(guān)聯(lián)企業(yè)使用,存在被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅調(diào)整繳納個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師,員工無(wú)償借給公司的有上面文字的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整