你好同學(xué),對(duì)的,但沒(méi)有發(fā)票的話,沒(méi)辦法抵扣增值稅,也沒(méi)辦法抵扣企業(yè)所得稅這一塊兒的。

請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
老師,匯算清繳已經(jīng)做過(guò)了,去年的發(fā)票突然給我,還能入賬到今年嗎?可以作為今年的所得稅抵扣嗎
今年已銷售的產(chǎn)品,必須今年收到供應(yīng)商發(fā)票才能抵扣所得稅嗎?
2022年購(gòu)入庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,今年3月已把商品銷售,已收到貨款,4月份核實(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)單價(jià)比銷售還高,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何處理?
老師/:coffee,公司是新成立的,還沒(méi)有銷售收入,收到了供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)公戶已經(jīng)付款了, 可以先入賬,不認(rèn)證抵扣嗎? 還是必須得入賬,也抵扣???
老師你好,個(gè)人兼職,但是辦稅員綁定多了稅務(wù)會(huì)發(fā)短信提示,登錄不上怎么辦
新開辦公司,電子稅務(wù)局怎么注冊(cè),需要哪些資料,具體填寫內(nèi)容
老師,剛開公戶后,支付了銀行一筆惠享服務(wù)的款項(xiàng)共200多,就是套餐之類的,怎么入賬
郭老師,我們這個(gè)月申報(bào)退稅了,我要怎么撤回,我要重新申報(bào)退稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我點(diǎn)了增值稅申報(bào)表更正按鈕,打算更正的,然后發(fā)現(xiàn)不用更正,我就沒(méi)動(dòng)也沒(méi)提交,直接把頁(yè)面關(guān)掉了,這就等于什么也沒(méi)動(dòng)吧,不管了沒(méi)問(wèn)題吧?
公司金融買車放款到公司,但是車貸每一期都是股東還,每次股東還車貸我這怎么做分錄整個(gè)流程怎樣的
企業(yè)收到的穩(wěn)崗返還,用于支付社保費(fèi)的,是營(yíng)業(yè)外收入嗎?在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否調(diào)增?
老師,有自動(dòng)計(jì)算個(gè)稅的表格嗎?
老師,您好!中秋節(jié)沒(méi)人發(fā)了200元現(xiàn)金,這個(gè)該怎么做賬,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
文化傳播企業(yè)業(yè)務(wù)處理


那如果產(chǎn)品沒(méi)銷售呢?是不是銷售的年度收到就行
你好,沒(méi)有收到的話,正常你只要采購(gòu)了,付款了,他就應(yīng)該給我們開發(fā)票的,再晚的話也得是年底之前開過(guò)來(lái),要不然這個(gè)業(yè)務(wù)有問(wèn)題,有什么問(wèn)題呢?說(shuō)明對(duì)方有少做收入的情況,因?yàn)樵蹧](méi)有接收到采購(gòu)發(fā)票。后期對(duì)咱們來(lái)說(shuō)也會(huì)有一絲潛在的風(fēng)險(xiǎn)。