你好同學(xué),對(duì)的,但沒(méi)有發(fā)票的話,沒(méi)辦法抵扣增值稅,也沒(méi)辦法抵扣企業(yè)所得稅這一塊兒的。
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
老師,匯算清繳已經(jīng)做過(guò)了,去年的發(fā)票突然給我,還能入賬到今年嗎?可以作為今年的所得稅抵扣嗎
今年已銷售的產(chǎn)品,必須今年收到供應(yīng)商發(fā)票才能抵扣所得稅嗎?
2022年購(gòu)入庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,今年3月已把商品銷售,已收到貨款,4月份核實(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)單價(jià)比銷售還高,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何處理?
老師/:coffee,公司是新成立的,還沒(méi)有銷售收入,收到了供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)公戶已經(jīng)付款了, 可以先入賬,不認(rèn)證抵扣嗎? 還是必須得入賬,也抵扣?。?/p>
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問(wèn)在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無(wú)票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購(gòu)一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問(wèn)一下開(kāi)的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧
那如果產(chǎn)品沒(méi)銷售呢?是不是銷售的年度收到就行
你好,沒(méi)有收到的話,正常你只要采購(gòu)了,付款了,他就應(yīng)該給我們開(kāi)發(fā)票的,再晚的話也得是年底之前開(kāi)過(guò)來(lái),要不然這個(gè)業(yè)務(wù)有問(wèn)題,有什么問(wèn)題呢?說(shuō)明對(duì)方有少做收入的情況,因?yàn)樵蹧](méi)有接收到采購(gòu)發(fā)票。后期對(duì)咱們來(lái)說(shuō)也會(huì)有一絲潛在的風(fēng)險(xiǎn)。