可以先入賬,不認(rèn)證抵扣
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒(méi)有收入,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票都沒(méi)抵扣,直接進(jìn)了費(fèi)用,也沒(méi)在平臺(tái)認(rèn)證。我想咨詢(xún)一下,如果不認(rèn)證會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?不抵扣也必須認(rèn)證嗎?抵扣聯(lián)是單獨(dú)存放,還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬?謝謝
老師,我想下,每個(gè)月我們是根據(jù)抵扣認(rèn)證的發(fā)票做賬,還是我這邊實(shí)際收到的所有的發(fā)票入賬,有些供應(yīng)商是款還沒(méi)付,票就開(kāi)了。這種情況我一般不抵扣,如果我不抵扣是不是就不需要做賬了
老師/:coffee,公司是新成立的,還沒(méi)有銷(xiāo)售收入,收到了供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)公戶(hù)已經(jīng)付款了, 可以先入賬,不認(rèn)證抵扣嗎? 還是必須得入賬,也抵扣???
老師我公司收到兩張專(zhuān)票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?wèn),說(shuō)待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的,待抵扣是沒(méi)有抵扣的,沒(méi)認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒(méi)抵扣這一說(shuō)法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話(huà)再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車(chē)輛同時(shí)租給甲公司2天,開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡(jiǎn)稱(chēng)選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒(méi)開(kāi)業(yè)的情況下,員工的食堂費(fèi)用,是開(kāi)辦費(fèi)還是職工福利啊
公司購(gòu)買(mǎi)4000手表分錄,借管理費(fèi)用一辦公室貸其他應(yīng)收款,這個(gè)分錄對(duì)?附什么憑證!具體怎么操作才正確
處置的固定資產(chǎn)時(shí),處置的出售價(jià)是不是低于賬面上的凈殘值是虧損?處置的價(jià)值高于凈殘值是不是賺了?我這么理解對(duì)嗎?
建筑勞務(wù)公司,雇傭按日結(jié)算工人,怎么申報(bào)工資?
你好老師同一個(gè)注冊(cè)了6家個(gè)人戶(hù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)人應(yīng)該交什么稅費(fèi)
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市給工人發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,初始購(gòu)置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市 買(mǎi)了一車(chē)各種水果蔬菜貨款是12360元,運(yùn)費(fèi)2300元怎么做會(huì)計(jì)分錄 運(yùn)費(fèi)怎么核算成本
那會(huì)計(jì)科目的話(huà),是借:原材料——× 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)行稅 貸:銀行存款 嗎?
借:原材料——×
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 (過(guò)渡科目)
貸:銀行存款
次月報(bào)稅的話(huà),需要怎么處理一下呢
進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)
哦哦好的,明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!