您好,是的,就是這樣的,應(yīng)付福利費(fèi)或者應(yīng)付職工薪酬都行
老師我在9月10月,員工福利費(fèi)這塊我做的是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 正確的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 是嗎 ?那現(xiàn)在改怎么辦呢
老師,我們午餐補(bǔ)貼,我是不是這樣子做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付福利費(fèi) 借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 /其他應(yīng)付款
老師,我們公司午餐補(bǔ)貼,是去外面餐廳就餐,我會計處理是不是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付福利費(fèi) 還是說貸方直接通過其他應(yīng)付款-某某餐廳
老師,我們公司午餐補(bǔ)貼,是去外面餐廳就餐,我會計處理是不是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付福利費(fèi) 還是說貸方直接通過其他應(yīng)付款-某某餐廳
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
就是我是收票方 現(xiàn)在對方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請問這種情況對A公司跟我有什么影響,會造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社?;鶖?shù)變了要自己去更正已申報工資嗎?
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結(jié)算卡上面號碼
老師你好,如果4月份有個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計入管理費(fèi)用,當(dāng)時以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個子公司合并 合并時被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時需要交增值稅嗎
如果補(bǔ)貼有部分吧是員工工資中扣除,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(公司承擔(dān))其他應(yīng)收款-員工扣除部分 貸:應(yīng)付福利費(fèi)
嗯對是這個意思的
但我有個疑問:通過應(yīng)付福利費(fèi),又包括了員工自己承擔(dān)部分了
那沒事,這個是沒關(guān)系的,他不影響
發(fā)票800,公司承擔(dān) 500員工300 :借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付福利費(fèi) 500 ,支付時:借:應(yīng)付福利 500其他應(yīng)收款300 貸 :銀行存款800
然后其他應(yīng)收款300相當(dāng)于自己承擔(dān)
福利費(fèi)是不是一定要通過應(yīng)付福利費(fèi)這科目過度?
對的,這樣的話,核算才會清晰
發(fā)票800,公司承擔(dān) 500員工300 :借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付福利費(fèi) 500 ,支付時:借:應(yīng)付福利 500其他應(yīng)收款300 貸 :銀行存款800。老師,你看看這樣做規(guī)范嗎?
這個是可以的,是對的