您好,是的,就是這樣的,應(yīng)付福利費或者應(yīng)付職工薪酬都行

老師我在9月10月,員工福利費這塊我做的是 借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)付款 正確的是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他應(yīng)付款 是嗎 ?那現(xiàn)在改怎么辦呢
老師,我們午餐補貼,我是不是這樣子做:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 /其他應(yīng)付款
老師,我們公司午餐補貼,是去外面餐廳就餐,我會計處理是不是:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費 還是說貸方直接通過其他應(yīng)付款-某某餐廳
老師,我們公司午餐補貼,是去外面餐廳就餐,我會計處理是不是:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費 還是說貸方直接通過其他應(yīng)付款-某某餐廳
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
找郭老師回答問題 老師 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 目前我需要房產(chǎn)稅的信息 1:我的商鋪出租,租金是3000元/月,目前收了10個月租金3萬,我需要繳納多少房產(chǎn)稅 ?老師寫詳細點 我是月度繳納房產(chǎn)稅的 我一個月需要繳納多少房產(chǎn)稅
公司幫法人代付買車貨款給車行,這種要怎么處理
你好,我們公司收到這個發(fā)票,支付8144.92元,但是開票只開了7724.92,這個車船稅沒有單據(jù),如何入賬呢
蓄電池在零售環(huán)節(jié)要交消費稅嗎
你好,老師,如果出現(xiàn)利潤的話,股東想拿走這筆錢還要交20%的稅嗎?
老師好,我目前在廣東東莞,請問繼續(xù)教育在那里學(xué),我去年找會計學(xué)堂幫忙刷的
跟一家客戶合作終止,但是我們的預(yù)收款余額在借方,收款小于開票,這要不然少收款要不然多開票了。想問客戶跟我們公司的往來余額,怎么問合適,我們收到錢有直接記預(yù)收款,開票沖減預(yù)收款,也有直接開票沒通過預(yù)收款科目的情況。2020-2022年銀行流水還找不到了
幾年前暫估的次年調(diào)整所得稅一直未有發(fā)票,后付的款可以沖付款掛在其他應(yīng)收款的?
你好,老師,利潤總額不等于應(yīng)納稅所得額,不是所得稅的計稅依據(jù),那所得稅的計稅依據(jù)是什么?
老師,個人所得稅,經(jīng)營所得,是怎么報呢
如果補貼有部分吧是員工工資中扣除,借:管理費用-福利費(公司承擔(dān))其他應(yīng)收款-員工扣除部分 貸:應(yīng)付福利費
嗯對是這個意思的
但我有個疑問:通過應(yīng)付福利費,又包括了員工自己承擔(dān)部分了
那沒事,這個是沒關(guān)系的,他不影響
發(fā)票800,公司承擔(dān) 500員工300 :借:管理費用 500 貸:應(yīng)付福利費 500 ,支付時:借:應(yīng)付福利 500其他應(yīng)收款300 貸 :銀行存款800
然后其他應(yīng)收款300相當(dāng)于自己承擔(dān)
福利費是不是一定要通過應(yīng)付福利費這科目過度?
對的,這樣的話,核算才會清晰
發(fā)票800,公司承擔(dān) 500員工300 :借:管理費用 500 貸:應(yīng)付福利費 500 ,支付時:借:應(yīng)付福利 500其他應(yīng)收款300 貸 :銀行存款800。老師,你看看這樣做規(guī)范嗎?
這個是可以的,是對的