差那個(gè)5個(gè)點(diǎn)是你們老板愿意承擔(dān)的,沒有具體的算法哈

老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個(gè)點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個(gè)點(diǎn)開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個(gè)點(diǎn)的稅,開出去的票按13個(gè)點(diǎn)的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
老師我想問一下,我的上游進(jìn)貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進(jìn)貨是6500含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票,現(xiàn)在有個(gè)問題我的客戶有的可以接受13個(gè)點(diǎn)的增值稅專票的價(jià)格,有的客戶卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個(gè)不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶扣除了8個(gè)點(diǎn)的增值稅,我想問這個(gè)8個(gè)點(diǎn)的增值稅他們是怎么計(jì)算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
老師你好,一般納稅人外面給我們13個(gè)點(diǎn)的票,只收5個(gè)點(diǎn)。如果我們開13個(gè)點(diǎn)的票,只收8個(gè)點(diǎn)我們賺錢嗎?
老師好,增值稅稅費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),我們一般收客戶8個(gè)點(diǎn),那差異的這5個(gè)點(diǎn)是怎么算的
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的,鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費(fèi)用每月5.3萬左右,定價(jià)多少合適?
老師業(yè)務(wù)1卷煙廠繳納消費(fèi)稅不呢?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎

