你好 根據(jù)你的描述,這個就是暫估了,你這個最好不要這樣處理,長期的話,數(shù)據(jù)會亂的

出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿企業(yè),采購一批貨物,收到進項發(fā)票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發(fā)票,但是也導致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應交稅額——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
老師,我們是貿易公司,貨物在9月采購9月出口,當時沒取得供應商發(fā)票,但是開了出口發(fā)票,進項是暫估的成本。9月也結轉了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時有一行成本敲錯數(shù)字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結轉。再錄入正確進項,結轉正確成本。這樣可以嗎?
公司是貿易型,暫時不想勾選退稅認證,想問沒有認證的采購進貨專用發(fā)票,是否可以用來結轉當月已出口的對應成本?
在電子稅務局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質檢的時候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應商,讓供應商重開成本票,第1次認證的成本票已經在電子稅務局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當供應商開回來正確的成本票的時候,進行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時候應該怎么辦呢?
他收取的管理費沒有開發(fā)票
那我們已經承擔了銷項稅。材料商開出給被掛靠單位的進項稅。被掛方是不是應該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時扣除了我們的增值稅稅金。那這個進項稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進項發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報率怎么算
老師,個人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進設備免費給客戶試用2個月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進來做庫存商品還是固定資產計提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經記賬的費用能抵扣嗎?
老師,2022年的財務報表上傳錯了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。
我已經收到發(fā)票了,只是沒有認證而已,這也算是暫估?
是的,你這個是另外一種形式的暫估 你是想智計算成本,但是不計算增值稅的