學員你好,這個金額是確定的,你們先沖銷費用,等對方紅沖了給你紅票后貼回去就行
我公司開出了藍字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
我公司開了藍字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項,我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對方要求,對方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師您好!我們公司和別的公司簽了合同,對方也把款打到了我公司賬上,后來因為一些原因,合同撤銷了我們也需要把款退回對方。這種情況下,我們需要先開一張收到款的發(fā)票,然后退款后,再開張紅沖發(fā)票嗎?
我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務的發(fā)票并付了款,后我公司將發(fā)票退回給對方,對方由于疫情原因一直還沒有紅沖,現(xiàn)在我們這邊怎么入賬?
從公戶給對方公司付款,并取得了發(fā)票,后面將發(fā)票退回,這筆業(yè)務取消了,但是現(xiàn)在對方公司還未將款退回給我們,我們這邊如何入賬?入預付賬款可以嗎?
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我們把原發(fā)票退回去了,發(fā)票不在我們這里
那就把這個憑證沖銷就行
是不是先走成往來比較好?
我們收到票后就把發(fā)票退給他們了
也可以先走成往來
還沒做憑證
走往來用哪個科目比較好,預付賬款還是應付賬款?
這張發(fā)票你們有沒有入賬,之前有沒有預付,如果都沒有,就可以不理的
發(fā)票10月底收到,就退回給對方了,11月初老板又給付了款
現(xiàn)在商量是講發(fā)票退回黑對方,對方紅沖,然后對方再講款退回給我們,等于這次業(yè)務不做了
那付款 借*預付賬款 貸*銀行存款
有的說做成應付賬款比預付賬款好,但是如果做成了應付,那報表還得重分類吧
如果做成了應付,那報表還得重分類的
那到底是應付賬款科目合適還是預付賬款科目合適?兩者對稅方面有啥影響?
對稅沒有影響,預付賬款核實,因為是先付款
情況就是對方先開了票,我們只是退回了沒入賬,后面又付了款,現(xiàn)在想取消這筆業(yè)務,我們賬務處理就是 先掛往來預付賬款?
是的,因為從形式上看就是先付款
好的,那先掛預付賬款吧
嗯,等到退回沖銷就可以,沒有問題的