學員你好,這個金額是確定的,你們先沖銷費用,等對方紅沖了給你紅票后貼回去就行
我公司開出了藍字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
我公司開了藍字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項,我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對方要求,對方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師您好!我們公司和別的公司簽了合同,對方也把款打到了我公司賬上,后來因為一些原因,合同撤銷了我們也需要把款退回對方。這種情況下,我們需要先開一張收到款的發(fā)票,然后退款后,再開張紅沖發(fā)票嗎?
我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務(wù)的發(fā)票并付了款,后我公司將發(fā)票退回給對方,對方由于疫情原因一直還沒有紅沖,現(xiàn)在我們這邊怎么入賬?
從公戶給對方公司付款,并取得了發(fā)票,后面將發(fā)票退回,這筆業(yè)務(wù)取消了,但是現(xiàn)在對方公司還未將款退回給我們,我們這邊如何入賬?入預付賬款可以嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
我們把原發(fā)票退回去了,發(fā)票不在我們這里
那就把這個憑證沖銷就行
是不是先走成往來比較好?
我們收到票后就把發(fā)票退給他們了
也可以先走成往來
還沒做憑證
走往來用哪個科目比較好,預付賬款還是應(yīng)付賬款?
這張發(fā)票你們有沒有入賬,之前有沒有預付,如果都沒有,就可以不理的
發(fā)票10月底收到,就退回給對方了,11月初老板又給付了款
現(xiàn)在商量是講發(fā)票退回黑對方,對方紅沖,然后對方再講款退回給我們,等于這次業(yè)務(wù)不做了
那付款 借*預付賬款 貸*銀行存款
有的說做成應(yīng)付賬款比預付賬款好,但是如果做成了應(yīng)付,那報表還得重分類吧
如果做成了應(yīng)付,那報表還得重分類的
那到底是應(yīng)付賬款科目合適還是預付賬款科目合適?兩者對稅方面有啥影響?
對稅沒有影響,預付賬款核實,因為是先付款
情況就是對方先開了票,我們只是退回了沒入賬,后面又付了款,現(xiàn)在想取消這筆業(yè)務(wù),我們賬務(wù)處理就是 先掛往來預付賬款?
是的,因為從形式上看就是先付款
好的,那先掛預付賬款吧
嗯,等到退回沖銷就可以,沒有問題的