您好 請問發(fā)票內(nèi)容是什么
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
電子計(jì)算機(jī)
那入帳不能企業(yè)所得稅前扣除的 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增
他開的是普通發(fā)票,也不能抵扣對吧,開個(gè)人的,企業(yè)所得稅也不能抵扣對吧
開的是普通發(fā)票,也不能抵扣 是的 開個(gè)人的,企業(yè)所得稅也不能抵減 是的
那讓他把抬頭改為我們公司,因?yàn)槲铱此_票稅率是13%,他應(yīng)該是一般納稅人,對于他們來說,開專票和普票都是一樣的嗎?
是的 一般納稅人開具普通發(fā)票跟專票都是一樣繳稅的
那如果這張發(fā)票要交稅的話,涉及到的稅是哪些,是怎么算的
如果不能抵扣的話是不是涉及增值稅和企業(yè)所得稅,要交1267.85的增值稅,對吧,那企業(yè)所得稅怎么算的,
這張發(fā)票要交稅 就直接單位繳納企業(yè)所得稅啊?
如果沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng),是不是還要交增值稅
沒有抵扣 您不需要繳納增值稅啊 又不是您單位自己開出的發(fā)票