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請您確認(rèn)是否符合制造業(yè)小微企業(yè)緩繳條件,享受企業(yè)所得稅、個人所得稅、增值稅、消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加延緩3個月繳納政策?老師好,請問這個優(yōu)惠政策延緩后,那么到要繳納稅費(fèi)的時候是按照多還少補(bǔ)的方式去繳納的嗎?
延緩繳稅是增值稅還是企業(yè)所得稅?有什么政策呢?
老師好,制造業(yè)中小型企來延緩納的稅費(fèi)政策延續(xù)到什么時間
老師請問下 之前我們申報的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報第三季度的時候顯示截止繳費(fèi)時間是2022年10月25日呢?第三季度就沒有延緩了 之前不是才出來個政策 在原來延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
稅金延緩繳納政策具體是什么?是所有稅費(fèi)均延緩繳納嗎?政策截止到什么時候
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費(fèi)用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費(fèi)賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠茫€是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的。現(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費(fèi)放制造費(fèi)用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該做什么費(fèi)用合適呢,實際是抵費(fèi)用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費(fèi)?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費(fèi)用呢?實際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個扣除項目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個費(fèi)用能做開發(fā)費(fèi)用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計算利潤,放每個車產(chǎn)生費(fèi)用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認(rèn)時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?