你好,按照你實(shí)際銷售額來申報(bào)稅款,按照對(duì)方確認(rèn)收貨的來確認(rèn)收入 合理的避稅方法就是一般納稅人的,你得有購入的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,對(duì)于企業(yè)所得稅有足夠的成本費(fèi)用發(fā)票

我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi);沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費(fèi)都是全額的,那成本該如何確認(rèn)呢?我現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該如何做?關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時(shí)電腦斷網(wǎng)了 當(dāng)時(shí)也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進(jìn)行了增值稅報(bào)表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動(dòng)錄入后 進(jìn)行了申報(bào) 申報(bào)后提示比對(duì)不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報(bào)表 我點(diǎn)作廢按鈕提示已比對(duì) 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
在電子稅務(wù)局平臺(tái)企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表這里推送這個(gè)信息是什么意思,要重新申報(bào)或者更正嗎? 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報(bào)表20行“其中:小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計(jì)”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報(bào)A100000表第11行“加:營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財(cái)稅〔2008〕151號(hào),直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額。
公司是服務(wù)行業(yè)免增值稅的小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)本季度增值稅時(shí),系統(tǒng)預(yù)填了報(bào)表數(shù)據(jù),由于開票入只有27萬,系統(tǒng)預(yù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄27萬了,但還有2萬未開票收入應(yīng)該填在哪里,以前我是29萬全部填在其他免稅銷銷額欄就是12欄中,現(xiàn)在怎么填
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號(hào)文件,要求報(bào)送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送表,平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這些表是需要企業(yè)自己報(bào)送到稅務(wù)局,還是說就是各個(gè)電商平臺(tái)會(huì)自動(dòng)推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致?會(huì)不會(huì)比對(duì)?怎么可以解決這個(gè)問題。比如我先申報(bào)了稅,平臺(tái)后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
工商銀行下載的電子回單為什么是一個(gè)回單一個(gè)PDF,怎么樣可以作為一個(gè)文件,一個(gè)月回單
你好,老師,我們是個(gè)體戶,后面又成立為公司前期的庫存怎樣進(jìn)入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7萬、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個(gè)金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬,還是借:主營業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7萬
公司往來亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問業(yè)務(wù)員也問不出什么來,那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬,現(xiàn)在讓他給我們公司開發(fā)票,他不愿意開票,他說因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問老師,愛國擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?


有一些平臺(tái)的費(fèi)用可以要求平臺(tái)開票嗎?如果平臺(tái)不同意開票,那怎么處理?
可以開 具體的什么費(fèi)用扣除的平臺(tái)使用費(fèi)得給你開發(fā)票,他得確認(rèn)收入