同學(xué),你好 沒顯示的,就是沒有自己填的
老師,有一個員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個B公司發(fā)工資上社保了。個稅系統(tǒng)里專項附加扣除他也都填報了從新,這個月我在B公司個稅系統(tǒng)里申報他7月份的個稅時。稅款計算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計算的稅不一樣工資表里顯示個稅229.43.這是怎么回事呢
老師,個稅app注冊后員工填報的專項扣除后,我應(yīng)該怎么樣快速知道每個員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個稅,我要怎么知道他們是不是填報了這1000呢?工廠好幾百個員工,我需要他們挨個報給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報了那些專項扣除呢?我是出納不申報,我只負責(zé)給扣出來,我知道會計可以在申報個稅的系統(tǒng)可以測算,但是問題是問我單位會計也沒跟我說,那現(xiàn)在這種情況我應(yīng)該怎么做?
你好,老師,請問員工自己填了專項附加扣除,我在個稅系統(tǒng)里面也更新了, 個稅系統(tǒng)更新那里能顯示他有兩項專項附加扣除 ,但是填寫正常工資薪金的時候為什么只顯示一項呢,是哪個步驟出錯了嗎,員工自己下的個稅app填的一項 住房貸款利息支出,還有一項贍養(yǎng)老人,贍養(yǎng)老人的這邊有顯示 住房貸款的為什么沒有呢 ?住房貸款信息是本月新增的
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù),進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù),進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
我自己進個稅app看了一下,沒有哪個模塊顯示要填寫配偶消息呀。我也是搞不懂了,你能告訴我在個稅app哪里填上這個配偶信息嗎
同學(xué),你好 在手機個稅APP上的個人中心,家庭成員信息里填寫的。
哦哦,在那里填上家庭成員信息。那么請問填寫子女教育或者贍養(yǎng)老人的,他會自動同步嗎?還是說那個模塊只做一個信息登記,跟專項附加扣除并沒有關(guān)聯(lián)?
同學(xué),你好 只是一個信息登記
那行吧。既然你這么說,那么請問不填寫又會怎么樣呢?就是我確實有配偶,但是我就不填寫那里,因為你說的那里只是信息登記,并不影響別的東西,那我就不調(diào)寫。這樣子的話又會怎么樣呢?
同學(xué),你好 不填寫沒有關(guān)系的
好,那我明白了。
嗯嗯,好的,祝工作順利!