您好,是的,這個(gè)是可與的
當(dāng)月購(gòu)入的不超過500萬(wàn)的固定資產(chǎn)在申報(bào)所得稅時(shí)當(dāng)月可以一次性扣除嗎?還是必須等到次月才可以,可以將固定資產(chǎn)一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師你好 有一個(gè)內(nèi)容是 購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)超過500萬(wàn)可以一次性扣除 還是不超過500萬(wàn)?
老師,單位購(gòu)買固定資產(chǎn)(手機(jī)相機(jī))沒有超過500萬(wàn) 是不是可以一次性計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用 稅前可扣除?
老師,稅法規(guī)定一次購(gòu)買資產(chǎn)不超過500萬(wàn)可以一次性稅前扣除,那公司23.3月購(gòu)買的打印機(jī)設(shè)備是不是可以不用計(jì)入固定資產(chǎn),直接進(jìn)費(fèi)用呢?
稅務(wù)局說是 27 年前的購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)不超過 500 萬(wàn)元的,可以一次作為費(fèi)用攤銷。老師,那購(gòu)買電腦3萬(wàn)入固定資產(chǎn),每月折舊,然后是匯繳的時(shí)候作為費(fèi)用一次性扣除嗎
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。