你好直接退貨就可以的
一般納稅人,賣貨的款打到對(duì)公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開專票?
是不是,我們買的時(shí)候收到了發(fā)票的東西,賣的時(shí)候才能開發(fā)票給買家?要是我們買回來沒有收到發(fā)票的,賣出時(shí),我們可以開發(fā)票出去嗎?謝謝
我們公司去年買的鋼筋是4000塊錢,今年的鋼筋漲到了六七千一噸,那我今年可不可以在我的4000塊錢上加15%的利潤(rùn)?也就是,賣4600,這樣符不符合市場(chǎng)規(guī)則,怕不怕查?
老師好 我們要開30萬的發(fā)票出去 現(xiàn)在要購買進(jìn)項(xiàng)票 賣家要收三個(gè)點(diǎn) 那我現(xiàn)在讓賣家凱多少金額我們可以省錢呢 我們是小規(guī)模 增值稅1% 所得稅2.5%
老師,問下我們現(xiàn)在平買平賣,有一筆供應(yīng)商給我們開的票金額和我們賣出去金額一樣,但是我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照買進(jìn)來的不含稅發(fā)票入成本,但是開出去的收入比成本小了幾分錢,現(xiàn)在成本比收入多幾分錢,怎么解決可以調(diào)賬
你好,老師,農(nóng)產(chǎn)品有什么優(yōu)惠政策嗎?對(duì)于購買方需要交納印花稅嗎
老師好,小規(guī)模納稅人。上個(gè)季度給客戶開了。普票他現(xiàn)在要求換成專票,我要怎么處理呀?
實(shí)操中 教育行業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師好,比如每個(gè)月紅沖發(fā)票多了,稅務(wù)沒影響吧
你好,老師,這個(gè)建筑工程合同需要交的印花稅,都包括哪些工種,項(xiàng)目啊
老師咨詢個(gè)問題,我們單位有一筆2萬元的預(yù)付賬款,款支付已掛帳?,F(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票開過來報(bào)銷,本來是做下賬處理的,但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元,我現(xiàn)在是怎么做賬?是正常做賬 借: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 等對(duì)方把款退回來再做 借:銀行存款, 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎?謝謝
貨款49474元,在此基礎(chǔ)上加5個(gè)點(diǎn)是49474乘以1.05=51947.7元,但是51947.7扣5個(gè)點(diǎn)后貨款是49349.65元,我是不是虧了124.35元?
老師您好,麻煩問一下我公司投資了其他公司11萬,然后有個(gè)自然人從我公司手里平價(jià)購買這個(gè)被投資單位的股份,當(dāng)時(shí)被投資單位賬面虧損,那這個(gè)錢是需要付給我公司賬戶嗎
老師你好!我們是服務(wù)行業(yè),本月的收入,次月對(duì)賬開票,賬務(wù)處理時(shí)本月收入都做了未開票收入申報(bào)稅了,次月開票還需要另外賬務(wù)處理嗎?如何處理
老師2024年的費(fèi)用計(jì)算沒看懂?
可是這是20年買的,現(xiàn)在都22年了,發(fā)票也抵扣了
你好你開信息表 對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票 只要能開出來就可以
不會(huì)呀,老師能不能講仔細(xì)一點(diǎn),我在那里開信息表
稍等我給你發(fā)過步驟去
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
我這邊操作了以后,對(duì)方在那邊紅沖了嗎?
你好是的,是這么做的。
這樣的話對(duì)方做賬麻不麻煩呢應(yīng)該怎么做?
借預(yù)付賬款或者是銀行存款貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
銷售方應(yīng)該怎么記賬?這個(gè)是不是應(yīng)該是我記賬?我是購買方,應(yīng)該這樣記賬
剛才那個(gè)是購買方的 銷售方紅沖收入之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
就是開了票兩年了,紅沖也是這樣做就可以是吧?
我們是購買方,已經(jīng)付了他款了,然后我這樣作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,款是不是還得跟他要回來?
你好是 需要退給你錢的