不屬于費(fèi)用 他是價(jià)外費(fèi) 不影響利潤(rùn)

老師,當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是在什么情況下用的
當(dāng)月底需要繳交增值稅時(shí),為什么月末要結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不可以直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出當(dāng)月多交的增值稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),但是我在當(dāng)月交以前月是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
老師,每月交增值稅我都結(jié)轉(zhuǎn)為,未交增值稅,本月由于進(jìn)項(xiàng)多,不交增值稅,我也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎,
老師每月應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)未交增值稅不也是當(dāng)月的費(fèi)用嗎?為什么不轉(zhuǎn)到當(dāng)月本年利潤(rùn)里
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來(lái)了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么說(shuō)我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?
個(gè)體工商戶剛注冊(cè),需要報(bào)季度所得稅嗎
老師,21年有筆廣告費(fèi)需要再賬上查詢,我查到3筆分錄,那是把錢(qián)付清了,還是欠他2824元呀,您看下圖片
修訂版的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表種類名稱還是叫,居民企業(yè)月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類2021年版)對(duì)嗎只是內(nèi)容修訂了名稱沒(méi)變對(duì)嗎
老師,公司又新開(kāi)了一個(gè)小店鋪,購(gòu)買(mǎi)了一些用品,這些是計(jì)入成本還是費(fèi)用呢?
老師,查賬征收的個(gè)體戶,需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表么,個(gè)人所得的經(jīng)營(yíng)所得怎么報(bào)?按季度還是按年?
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)公司補(bǔ)繳的社保,怎么記賬?補(bǔ)繳的屬于個(gè)人和公司部分。麻煩給寫(xiě)一下分錄
會(huì)計(jì)可以隨意調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付嗎?
老師,這種發(fā)票可以開(kāi)零稅率嗎
老師,個(gè)體工商戶工程服務(wù)隊(duì),這個(gè)還需要申報(bào)印花稅嗎?


不太明白
不也是公司出的費(fèi)用嗎?
不屬于啊 你們不都轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者了