你好不繳納的話,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷(xiāo)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,每月交增值稅我都結(jié)轉(zhuǎn)為,未交增值稅,本月由于進(jìn)項(xiàng)多,不交增值稅,我也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎,
老師,請(qǐng)問(wèn)我月末應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅嗎/
老師下午好!月尾結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師下午好!月尾結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?可以留在轉(zhuǎn)出未交增值稅那的么?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那就等哪個(gè)月交了一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
對(duì)的,同學(xué),實(shí)操中是這樣操作的祝您開(kāi)心