你好 你這個正常的結轉(zhuǎn)到成本費用里面 但是由于沒有附件,最好是讓你們領導簽字確認,寫一個說明,說沒有收到發(fā)票,然后你作為附件的
老師 比如賬上掛著其他應收款-張三 12萬元,然后本月的一些費用由張三給經(jīng)辦人支付的,我直接拿票沖張三的賬就可以嗎 還需要其他附件嗎?
老師,應付賬款一直掛著,付了款一直未收到發(fā)票,這種怎么處理
老師,應付賬款一直掛著,付了款一直未收到發(fā)票,做了處理入賬后,附件需要哪些附件
老師,2020年應付賬款一直掛著,付了款一直未收到發(fā)票,這種怎么處理
老師好,實際賬務上做賬時未取得發(fā)票直接以單據(jù)計入了成本費用掛了應付賬款,后期發(fā)票來到后,用發(fā)票做附件沖減了應付賬款,能行嗎?后期找第三方機構做匯算清繳的時候會不會納稅調(diào)增了
公司這季度沒有收入,人員工資是成本,成本要不先計入管理費,等有收入了再結轉(zhuǎn)成本可以嗎
減免的一個點借應交稅費,那減免的另外兩個點借啥
老師,結轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅企業(yè)所得稅的分錄,是不是只有在季度末一個月做 7月份8月份不用計提,9月份計提結轉(zhuǎn)嗎
老師,超市小規(guī)模納稅人生鮮超市九月份銷售額29萬多正好免稅,但今天業(yè)務告訴他那還有外場的銷售收入2萬多沒入賬。加上他的話就超30萬了。可不可以他的,做在10月份
保險公司賠償給公司的三者車賠償款要開票嗎
老師,做會計交接,接電子財務賬,是批發(fā)零售公司,以前的會計沒有寫主營業(yè)務收入的明細——商品,是按主營業(yè)務收入——門店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細做賬呀
老師 這期間開票?取得發(fā)票繳納印花稅,但這個取得發(fā)票:是這個期間取得發(fā)票, 還是這期間取得并認證的發(fā)票,還是什么呢,我怎么篩選金額 都與稅務寫的金額對不上呢
老師流動資產(chǎn)是哪些?貨幣資金?預付賬款?其它應收款?存貨?
老師好,付勞務報酬的分錄怎么做
老師,資產(chǎn)總計是誰和誰相加?
那會計分錄怎么編制呢老師
你們當時應該是 借:應付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在是 借:管理費用等 貸:應付賬款