可以的,可以這么做的。只要匯算清繳,發(fā)票到了,就不需要調(diào)整。
實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問(wèn)題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬(wàn),只交納了所得稅,也沒(méi)有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒(méi)有做這筆無(wú)票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬(wàn)預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問(wèn),1.這調(diào)整表上的無(wú)票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬(wàn)的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬(wàn),應(yīng)付賬款有家20萬(wàn)的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,沒(méi)有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒(méi)收到發(fā)票先入賬了,款也沒(méi)付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師,去年應(yīng)付賬款,對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了一筆借應(yīng)付賬款-A公司貸銀行存款,之后這筆材料款全部用了,就又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了(發(fā)票日期是今年的),這筆費(fèi)用匯算清繳填寫扣除類其他項(xiàng)賬載金額的時(shí)候需要填寫進(jìn)去嗎
老師好,實(shí)際賬務(wù)上做賬時(shí)未取得發(fā)票直接以單據(jù)計(jì)入了成本費(fèi)用掛了應(yīng)付賬款,后期發(fā)票來(lái)到后,用發(fā)票做附件沖減了應(yīng)付賬款,能行嗎?后期找第三方機(jī)構(gòu)做匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)納稅調(diào)增了
老師好,去年簽的勞務(wù)合同,因?qū)Ψ經(jīng)]開(kāi)票,按合同20萬(wàn)暫入了成本,后來(lái)對(duì)方?jīng)]做完,只開(kāi)了16萬(wàn)的發(fā)票,今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了4萬(wàn),以后不和對(duì)方合作了,賬上的4萬(wàn)應(yīng)付賬款怎么處理?一直掛在上面嗎?
過(guò)戶的公司要把之前的章作廢重刻嗎
在產(chǎn)品電費(fèi)剩下很多怎么辦
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個(gè)首次追索權(quán)是六個(gè)月還是兩年?追索權(quán)麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開(kāi)具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒(méi)有老板的簽字,會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎
老師,公司90萬(wàn)的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
請(qǐng)問(wèn)一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬(wàn)的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目