要想抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅記入進(jìn)項(xiàng)稅額的。
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是不是先把所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底結(jié)算成本的時(shí)候需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎?
這個(gè)月我給客戶(hù)開(kāi)了204670元票,這個(gè)也就是我這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可是我就想明白,進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?應(yīng)交所得稅是多少,我知道銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅??墒蔷褪遣欢?,進(jìn)項(xiàng)需要多少?
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷(xiāo)售了再用。入庫(kù)時(shí)候:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷(xiāo)售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
如果不知道本月末有多少銷(xiāo)項(xiàng)票,需要交多少增值稅,是不是月初和月中的時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)票就都要計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”?
每次進(jìn)貨時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅部分我記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進(jìn)行常規(guī)操作計(jì)提增值稅、附加稅?
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶(hù)開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣(mài)機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買(mǎi)的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷(xiāo)方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
進(jìn)項(xiàng)票太多,不知道是否需要全部抵扣,那是不是可以做賬的時(shí)候都先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,然后月末勾選后再把未勾選但賬里計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)到未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
你好,根據(jù)需要認(rèn)證就行。要是不想交稅,就和銷(xiāo)項(xiàng)一樣。
那期末如果太多留抵稅額 的話會(huì)引起稅務(wù)局注意嗎
你好,那您就少認(rèn)證一點(diǎn)就可以了,就不會(huì)留底了。