要想抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅記入進(jìn)項(xiàng)稅額的。

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是先把所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底結(jié)算成本的時(shí)候需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎?
這個(gè)月我給客戶開了204670元票,這個(gè)也就是我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額,可是我就想明白,進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?應(yīng)交所得稅是多少,我知道銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅??墒蔷褪遣欢?,進(jìn)項(xiàng)需要多少?
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷售了再用。入庫時(shí)候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
如果不知道本月末有多少銷項(xiàng)票,需要交多少增值稅,是不是月初和月中的時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)票就都要計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”?
每次進(jìn)貨時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅部分我記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進(jìn)行常規(guī)操作計(jì)提增值稅、附加稅?
老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺導(dǎo)出的訂單明細(xì)表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據(jù)嗎?還是可以選擇一個(gè)店鋪一個(gè)店鋪導(dǎo)出數(shù)據(jù)?因?yàn)樵谔詫氋u貨的商家大概率有很多個(gè)店。
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個(gè)需要備案這個(gè)法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財(cái)務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補(bǔ)交之前社保費(fèi)怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個(gè)體工商戶,如果不稅務(wù)注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個(gè)體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?


進(jìn)項(xiàng)票太多,不知道是否需要全部抵扣,那是不是可以做賬的時(shí)候都先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,然后月末勾選后再把未勾選但賬里計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)到未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
你好,根據(jù)需要認(rèn)證就行。要是不想交稅,就和銷項(xiàng)一樣。
那期末如果太多留抵稅額 的話會引起稅務(wù)局注意嗎
你好,那您就少認(rèn)證一點(diǎn)就可以了,就不會留底了。