您好,進項是一般納稅人購買貨物或者服務,取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票上的稅額。
這個月我給客戶開了204670元票,這個也就是我這個月的銷項稅額,可是我就想明白,進項稅額是多少?應交所得稅是多少,我知道銷項-進項=應交增值稅??墒蔷褪遣欢M項需要多少?
@郭老師 按你的意思是跟稅負率都沒有關(guān)系了 銷項稅額-進項稅額 就是我要的增值稅 這個我知道 我就是怕交的增值稅少了 進項發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思???每個月增值稅不是銷賬減去進項得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因為我催他們開進項票進來,我沒有進項票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項票出去了,說沒有發(fā)票了
如果不知道本月末有多少銷項票,需要交多少增值稅,是不是月初和月中的時候取得進項票就都要計入“應交稅費-待認證進項稅”?
,問您一個問題,就是,我們整個月的進項發(fā)票,我都用應交稅費待認證進項稅額可以嗎?月末,實際抵扣了多少就再轉(zhuǎn)入可以嗎?就是再借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應交稅費待認證進項稅額,可以嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎(chǔ)設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?