你好同學,對的,這樣做是沒問題的。

老師,購買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票,分錄 借:管理費用 323.01 應交費用-增值稅進項稅額 41.99 貸:銀行存款 365 還是管理費用直接是價稅合計,謝謝
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應交增值稅進項13,貸應付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應交增值稅進項轉出-13,貸應付賬款-113
老師好!請問物業(yè)管理費付了沒有收到發(fā)票,做了一筆管理費用。第二個月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應交稅費—應交增值稅 進項稅,然后沖減管理費用呢?謝謝!
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認證,都先借:原材料/費用等 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款。 然后等到認證了,就直接一筆做借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額,這樣可以嗎?
老師,當月收到費用票:借管理費用20,應交稅費-進項10,貸現(xiàn)金30;然后進項轉入未交增值稅統(tǒng)計:借:應交稅費-未交增值稅10,貸:應交稅費-進項稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進行需要轉出,這樣做合理嗎?借:管理費用,貸:應交稅費-進項稅額轉出
想去物業(yè)公司面試會計,怕人家問專業(yè)的知識,請問有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉讓了一部分股權,實繳20萬,按照21萬轉讓給了B股東,運營期間B股東實繳了50萬,B股東又把股份全部轉讓給了A股東,這時B股東的實繳就是50+21=71 萬元對嗎?
老師,4.11號起租到5.4日停租,每個月1500,從5.5號起租到10.29號每個月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費半年900元,請問這個房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預算的全年收入是6000萬,門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預算總額300萬,已發(fā)120萬,如何根據(jù)收入的完成情況來核定,10月份的工資總額那么怎么來算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價400元/噸,增值稅稅率為13%,價稅尚為收到,同應收賬款怎么算?
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關于這樣個稅申報時限的國家稅務總局下發(fā)的文件是那號文件
查賬征收個體戶1~3季度 未開發(fā)票,在第四季度可以開出120萬的發(fā)票嗎?不被稅務局預警的前提下,第四季度最多能開出多少發(fā)票?
小規(guī)模納稅人,上個月沒發(fā)工資,這個月個稅申報可以報上工資嗎?老板說12月之前會把今年欠的工資全發(fā)完。
老師,成本類科目與費用類科目怎么區(qū)分
老板開了幾張發(fā)票回來抵稅,發(fā)票的錢需要從公戶轉出來嗎?