同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)一百 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)113 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)13
老師好,我想問下 貨款100 發(fā)票金額113 借:原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13 貸:應(yīng)付賬款 50 到貨另一半 是沖銷之前的分錄 重新編寫 還是 借:原材料50 應(yīng)付賬款:50 就可以了?
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理問題 一,8月入庫,并勾選抵扣, 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫存商品100 二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93(80+13) 貸未交增值稅40 這樣造成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目借方13元,該如何處理平
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用100,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費(fèi)用-100應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113
如果公司注冊到A城市,在B城市實(shí)際經(jīng)營可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個合作商戶他要用他的對公賬戶的錢打給我個人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費(fèi)呢?
個體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請問律師申報(bào)的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報(bào)還是到賬金額申報(bào)
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點(diǎn)給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計(jì)提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營,屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個時候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點(diǎn)
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有費(fèi)用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
月底進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
同學(xué)你好 這個和進(jìn)項(xiàng)沖抵了
意思是月底不用管不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
這個不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的