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之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應(yīng)交增值稅進項13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113

2022-05-25 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 15:23

同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費用負(fù)數(shù)一百 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)113 貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)13

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快賬用戶2166 追問 2022-05-25 15:26

月底進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2022-05-25 15:31

同學(xué)你好 這個和進項沖抵了

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快賬用戶2166 追問 2022-05-25 15:32

意思是月底不用管不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 15:36

這個不用單獨結(jié)轉(zhuǎn)的

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同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費用負(fù)數(shù)一百 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)113 貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)13
2022-05-25
一般納稅人的是這么做的。
2024-03-19
第一個是正確的,第二個不對。
2021-08-01
你好。如果不是提前支付的,到了租賃期的可以
2022-12-06
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
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