你好,這1000是代收代付的,不需要開發(fā)票的情況下,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,水電費1000 借管理費用9000 其他應(yīng)付款1000 貸銀行存款。

我司是商業(yè)管理公司,受托管理房產(chǎn),收租金和維護,還有收一些水電費,還有個澡堂對附近工廠職工開放的, 問題1目前營業(yè)范圍沒有代開水電費業(yè)務(wù),我是不是需要去工商增加這個業(yè)務(wù),然后開具水電費發(fā)票給業(yè)主,有的業(yè)主是個人,人家不需要票,這部分我正常入收入,增值稅做未開票收入是不是???成本若取不到發(fā)票的尼?我代收水電費的,我收的和供電供水單位開給我們的,金額不一致,增值部分繳稅是吧? 問題2像澡堂水費充值,我先入預(yù)收,對方要票,是不是只能開普通發(fā)票,開充值卡的那種,開了普票,后面消耗還給開專票嗎?充值金額金額都不太大,消耗的時候我根據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)出流水,這樣的憑據(jù)入成本可以嗎
老師好,我想問下物業(yè)公司,屬二次供水,例如本月交水費1000噸3000元,收到業(yè)主交回水費800噸2560元,還有200噸640元未收回,現(xiàn)代收代繳水費要如何做分錄
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費然后開具收據(jù)給租戶。收取電費1.5一度,水費是6元一頓。 繳納電費是1.2一度,水費是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請問這個應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年11月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)進口一批高檔口紅,關(guān)稅完稅價格為260萬元。 (2)委托A公司加工一批高檔香水精,支付不含增值稅加工費20萬元,甲公司提供原材料成本 65萬元,該批高檔香水精無同類產(chǎn)品銷售價格。 (3)將委托加工收回的高檔香水精50%直接銷售,收取不含增值稅價款55萬元;另外50%當(dāng)月全部用于生產(chǎn)高檔香水,銷售該批高檔香水取得不含增值稅價款678萬元,同時收取包裝費5.65萬元。 已知:高檔化妝品消費稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為10%。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算業(yè)務(wù)1中甲公司進口高檔口紅應(yīng)繳納消費稅的稅額。 (2)計算業(yè)務(wù)2中A公司受托加工高檔香水精應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。 (3)計算業(yè)務(wù)3中甲公司應(yīng)繳納的消費稅稅額。
我司為物業(yè)公司。本月先收到了替業(yè)主代收代繳的水費1000元。 然后本月又向供水公司提前預(yù)付了下月水費10000元,其中包含替業(yè)主代收代繳的1000和公司本身自己的水費9000。 然后次月收到水費發(fā)票,10000元。 這3筆分錄如何寫呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
那我司代業(yè)主收的這個水費,其實每噸是多收了3毛的差額,但這3毛差額是因為總水表與分水表之間有損耗所收的,不是為了賺取利潤所收。 那替業(yè)主收的這個水費,到底應(yīng)該以代收代繳入賬還是以收入入賬?
那需要做收入的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本1000,管理費用9000貸銀行存款。
這3毛差額,不以盈利為目的,也需要做收入嗎?
對的,是的,每噸多收三毛錢的,屬于你的收入 只要不是平進平出的,就不屬于代收代付。
哦哦。好的
不用客氣工作愉快
老師,那我們收的這個水費稅率按多少?我們是一般納稅人
你好 3%的可以差額繳納。