當(dāng)月的可以不用做的。
請問老師,當(dāng)天發(fā)生了兩筆往來的業(yè)務(wù),付出去了錢,后面又取消了這筆業(yè)務(wù),錢又退回來了,分錄要怎么做?還是不用做
客戶打貨款到公司對公戶了 后面又說不要了 取消業(yè)務(wù)了 但是錢業(yè)務(wù)員私下轉(zhuǎn)過去了 這個(gè)賬務(wù)處理怎么做 需要把打到對公的那筆錢開票開出來嗎
老師,請問銀行收到了一筆主營業(yè)務(wù)收入,但是后面發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)給了現(xiàn)金了。所以又從銀行原路把這筆錢退回去給對方怎么做賬?
老師好,請問出納轉(zhuǎn)賬賬號錯(cuò)誤被退回,二次又重新轉(zhuǎn)了,那這筆錯(cuò)誤的來往在銀行賬面還反映嗎?會計(jì)可以不做這比被退回的來往業(yè)務(wù)吧?
請問老師就是我們給員工轉(zhuǎn)工資了,然后后面他做不了,然后他又把錢退回來了,那一個(gè)月發(fā)生在5月1個(gè)月發(fā)生在六月五月的我支付了六月,他又把錢退回來了,那這個(gè)我要怎么做帳?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?