你好,可以不用做的,只做正確的就行。
老師請教一個問題,我現(xiàn)在和我們出納的賬收入和發(fā)生額對不上,但是余額又核上了。我查了是有一筆款,轉(zhuǎn)出的時候,因為賬戶錯誤退回又重新轉(zhuǎn)了一次。這次款退回的時候我做了一個紅沖,但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發(fā)生額剛好比我對這一筆,請問怎么處理呢?
這個需要問出納了,老師這種發(fā)票是個體戶的,可是我一般都是按發(fā)票下方的銀行賬戶打款的,但是我公賬里打款的時候輸入了賬號,然后還要輸入賬戶名稱,橫峰縣六榀屋,后來退回來了,說賬戶名錯誤,再后來打電話問了對方,說賬戶名是蔡文平,我想問的是,這個公賬不可以輸入賬號自動識別賬戶名的嗎?要不然下次還會出現(xiàn)個體戶發(fā)票是營業(yè)執(zhí)照上的名稱,而實際賬戶名是個人的名字,有什么辦法讓我們做出納的可以一次就成功,是不是我的操作哪里沒對呀,請幫忙指點迷津,謝謝大家了
老師好,請問出納轉(zhuǎn)賬賬號錯誤被退回,二次又重新轉(zhuǎn)了,那這筆錯誤的來往在銀行賬面還反映嗎?會計可以不做這比被退回的來往業(yè)務吧?
老師們,我公司一家供應商與我公司有十幾年的往來賬,前期也與老板核對過,發(fā)過詢證函,但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對不一致,我來公司近1個月,發(fā)現(xiàn)會計做賬的數(shù)據(jù)錯誤亂賬比較多,主要是數(shù)據(jù)錯誤或者科目掛錯,所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個重新錄到表格里,最后統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)也與這家供應商數(shù)據(jù)不一樣,供應商給我們的是審計事務所發(fā)的詢證函,我公司老板說可能后期與這家供應商打官司,我的問題是,我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準備呢?
小公司 因為自己剛畢業(yè) 干了半年出納了 打錯過幾次錢公司內(nèi)部往來款,對外沒打錯過,錯就是錯不狡辯。。會計容忍不了我了,每次做銷售表和主營業(yè)務收入每次都對不上,一個月要做一次,只有一個月對上了,我學習能力慢,很多東西還理解不了, 會計跟老板說要開除我,他沒有權利這樣吧。。老板還想挽留我,主要取決于我自己,我可以賴著厚著臉皮不走,但是每天要被會計說,罵罵咧咧,每天壓力很大,頭發(fā)掉一大把,不甘心就這樣被她辭了,老板都沒發(fā)話,但是工作還是做不好,基礎賬務沒問題,一些結轉(zhuǎn)損益,核對應收應付,每次都對不好,我真的好痛苦,被別人欺負,又抗爭不了
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領用豈不是也可以全額抵扣進項稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務服務,請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點