借:原材料等,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎樣做
老師你好,進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄是怎樣做的?之前進項是掛在待認證稅額,分錄應該怎樣做?
老師你好,進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄是怎樣做的?之前進項是掛在待認證稅額,分錄應該怎樣做?
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的,
老師,問下,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是怎么樣的,如果還需要轉(zhuǎn)出以前的成本,分錄是怎么樣的?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務重組不用?
海域使用權(quán),建設用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
如果是直接轉(zhuǎn)到成本,是不是可以借主營業(yè)務成本,貸應交稅金
是的沒錯, 是這樣的
轉(zhuǎn)出后,月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)
你好,不要 的,這種情況 不要的這是負債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。
好的,老師,收到退的增值稅,就是出口企業(yè)的退稅,這個是怎樣做分錄的
你好申報:借: 應收出口退稅款(增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸: 應收出口退稅款(增值稅)
可以不寫申報的這個分錄嗎,直接寫收到的,有影響嗎
你好, 是不可以的,要規(guī)范處理