借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
比如說今年三月份申請(qǐng)下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
老師,還有個(gè)問題,發(fā)放工資和獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金太大,可以拆開部分放工資,其余放獎(jiǎng)金里面嗎?
可以的,單位內(nèi)部計(jì)算好拆分發(fā)放就成
那如果已經(jīng)發(fā)放了,備注工資和獎(jiǎng)金了,還可以隨意拆嗎?
這種最好就別拆了,不然數(shù)對(duì)不上
還有就是我現(xiàn)在申報(bào)獎(jiǎng)金的話,是算2025年了嘛,這樣只是發(fā)放1月的,這樣合并還是分開申報(bào)更好
這個(gè)需要看公司員工的工資薪金情況,比如說員工工資很低就可以合并計(jì)算
那如果我現(xiàn)在分開的話,匯算她不是也可以自己選擇分開還是合并嗎
對(duì),也可以選擇,這個(gè)就是員工自己的事了
那如果我合并計(jì)算了。匯算是不是就不能選擇了
對(duì),就和工資薪金一起計(jì)算了