你好,做管理費(fèi)用,福利費(fèi)里面的不是自產(chǎn)自銷的,不需要視同銷售。
老師,你好,構(gòu)建企業(yè)動(dòng)產(chǎn),如建造設(shè)備,領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)成品時(shí),這么做會(huì)計(jì)處理是對(duì)的嗎?借:在建工程 貸:庫存商品,不用確認(rèn)銷項(xiàng)稅額視同銷售吧
老師,自產(chǎn)物品發(fā)給員工,視同銷售,是稅法上視同銷售,會(huì)計(jì)上不達(dá)到確認(rèn)收入的條件,不能記入主營業(yè)務(wù)收入,視同銷售只是在申報(bào)表上體現(xiàn),是這樣理解嗎?會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-(銷項(xiàng)) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣做對(duì)嗎
公司購買了一棟價(jià)值1000多萬的不動(dòng)產(chǎn)用作員工的新食堂,進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,老板會(huì)計(jì)把這筆支出用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。可是稅法有規(guī)定,專用于員工集體福利的支出費(fèi)用不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。老師好有什么好的處理方式可以吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)呢?
老師您好,員工食堂吃的菜錢,可以怎樣做賬務(wù)處理,不用視同銷售,不會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅
老師您好,請(qǐng)問公司員工買菜集體做飯后,在稅務(wù)局開具食材發(fā)票產(chǎn)生的費(fèi)用可以作為公司費(fèi)用報(bào)銷嗎?所有食材和費(fèi)用都是老板出錢。
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位已補(bǔ)交稅款和滯納金,將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問具體如何記賬,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報(bào),不太理解需要怎樣處理
您好!例如我今年購進(jìn)20萬的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開了10萬的發(fā)票回來,這樣的情況,怎么寫分錄
老師,客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!這句話什么意思?
餐廳的員工工資能入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師增值稅稅負(fù)率如何計(jì)算
老師,我們公司準(zhǔn)備評(píng)高薪技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在剛開始做研發(fā)費(fèi)用,我不太懂,想請(qǐng)教這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在所得稅季報(bào)里可以扣除嗎?還是只能在年報(bào)的時(shí)候扣除?
老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說是 每個(gè)月申報(bào)工資是 上個(gè)月實(shí)發(fā)工資 但是 上個(gè)月工資都是過了申報(bào)期才發(fā)放的 那我是怎么申報(bào) 反正我這里另一個(gè)會(huì)計(jì)是 8月申報(bào)6月份實(shí)際發(fā)放的工資 本來應(yīng)該是實(shí)際填寫7月份工資 這里我也不會(huì)了
發(fā)票開票信息的地址一定要具體到幾棟幾-幾嗎,可以直接寫到多好號(hào)嗎
小規(guī)模,開25萬異地勞務(wù)發(fā)票需要預(yù)繳稅款嗎
客戶讓我統(tǒng)計(jì)給他一個(gè)客戶一共打款多少錢,怎么統(tǒng)計(jì),看什么表
老師我們是餐飲行業(yè),是自產(chǎn)自銷的
你好,你能分出你們買來的派是多少的,不需要系統(tǒng)銷售。
現(xiàn)在就是分不出來買的成本了
你好,那你分不出來,你還做福利費(fèi),你福利費(fèi)金額寫多少?
總金額1000多
那這事是能分開的,你能分開的時(shí)候,買菜的時(shí)候就直接做借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款。
不用做到原材料里面的。
我們買菜時(shí)一起進(jìn)入了生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在是庫存商品拿給食堂吃了
你現(xiàn)在做到了庫存商品還是做到哪一步,你寫一下完整的。
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品,然后庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,有1000多庫存商品,到食堂了
第一步是:原材料轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
借原材料貸銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,做的是這個(gè)嗎?如果做到了這一步,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸庫存商品。
老師是這個(gè)意思,但是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:庫存商品這個(gè)金額是不是后期需要繳納銷項(xiàng)呢?
對(duì)的,是的,不需要繳納的。