是多記了,還是少記了呢?
老師,我們公司繳納社?;鶖?shù)是最低的那一檔,工資和社保應(yīng)交的基數(shù)不一致,這個(gè)怎么處理
老師問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)基數(shù)搞錯(cuò)了,導(dǎo)致實(shí)際交的稅款和做賬稅額不一致,工資已經(jīng)發(fā)了,這個(gè)差額賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,現(xiàn)金流量表主表和附表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量不一致,差的500多,怎么也對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?可以把差額放到附表的其他項(xiàng)目里面嗎?
工資表上計(jì)提的社保和公積金不不一致怎么處理,繳費(fèi)的基數(shù)有差,所以出現(xiàn)不一致,這個(gè)差額怎么處理呢
社保繳費(fèi),申報(bào)的金額與算出來(lái)的金額不一致,繳費(fèi)基數(shù)與比例都一樣,但是系統(tǒng)的金額不一樣,相差幾角。個(gè)人部分和單位部分都有。比如單位合計(jì)繳費(fèi)32096.62,申報(bào)表是32036.70,個(gè)人部分算出來(lái)是45794.97,申報(bào)表是45796.50。那差額怎么處理。
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢(qián)可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣(mài)價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),,匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
少計(jì)提了,
補(bǔ)充計(jì)提處理就可以了。
但是工資表是按少計(jì)提發(fā)放的工資
。然后工資少發(fā)的,下個(gè)月發(fā)也行。