你好,那就只能更正個稅申報了。 有差額下個月工資扣回個稅金額里調(diào)整了。
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實際應(yīng)交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師問一下,個稅申報基數(shù)搞錯了,導(dǎo)致實際交的稅款和做賬稅額不一致,工資已經(jīng)發(fā)了,這個差額賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我的匯算清繳那個工資薪金105000這個表填錯了,導(dǎo)致調(diào)增繳稅要怎么處理,可以修改不交稅嗎,賬載金額和實際金額填錯了,導(dǎo)致調(diào)增了繳稅
老師,我想問一下有一個人的實發(fā)工資數(shù)據(jù)沒有扣個稅,但是這個個稅應(yīng)該由他自己承擔(dān),而且我申報是有個稅要扣的,這樣導(dǎo)致我這邊的實發(fā)和銀行的實發(fā)不一致,我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好 我想問一下 社保實際交的個人部分和工資表上扣的個人部分不一致,有差額,導(dǎo)致分錄不平 這個差額怎么記賬呢 差異大概700多
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
老師怎么更正? 借:應(yīng)付職工薪酬 5 貸:銀行存款 4 應(yīng)交個稅 1 這個銀行存款4 改不了,應(yīng)交個稅現(xiàn)在是0.1了,這分錄怎么調(diào)平呢
這個原因不在賬有問題,在于你申報錯了。你工資表本來就扣1.? 怎么也不能做成0.1。所以這個科目暫時只能掛著。等你更正申報。 你要是更正申報,就會補(bǔ)扣0.9元,那應(yīng)交個稅實際交的和扣的才會平
老師,申報的沒錯,是我的賬的基數(shù)做少了
導(dǎo)致個稅做高了,
實際應(yīng)該交的沒這么高
額,你的賬的基數(shù)根據(jù)工資表的來做的,所以是工資表扣的員工個稅和申報實繳納的不一致是么? 你先告訴老師,到底你是多扣了個稅,還是少扣了, 你可以把應(yīng)交個稅寫0.1,多扣的寫0.9,其他應(yīng)付款。 下次你工資表個稅要減去0.9元。 下期轉(zhuǎn)到個稅里 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅金-個稅
我多扣了個稅,實際繳納的少
借:應(yīng)付職工薪酬 5 貸:銀行存款 4 應(yīng)交個稅 0.1 其他應(yīng)付款-Xx0.9 下個月轉(zhuǎn)到個稅里 借:其他應(yīng)付款? 0.9 貸:應(yīng)交稅金-個稅? 0.9 下個月做工資表要比實繳繳納少扣0.9元。 這樣應(yīng)交稅金就對了。
好的謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您