同學(xué)你好 這個(gè)是孰低扣除 發(fā)生額的60%是多少 他倆哪個(gè)低扣除哪個(gè)金額
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師,你好還有點(diǎn)沒理明白83萬是臨界點(diǎn)最好的籌劃,但是我算如果10000萬發(fā)生83萬業(yè)務(wù)招待費(fèi),沒超過5千分之五打六折是49.8萬,意思是需要調(diào)增33.2萬企業(yè)所得稅調(diào)增33.2??0.25=8.3對(duì)嗎?那如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生40只需要調(diào)增16,16??0.25=4一個(gè)是調(diào)增8.3一個(gè)是調(diào)增4怎么理解83萬是最好的籌劃呢
老師,如果我全年不含稅收入是1000萬,那我業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是最多可以進(jìn)1000萬*0.0083=8.3萬,這個(gè)比例最正好,不需要調(diào)增或者調(diào)減,對(duì)嗎?
老師,2022年匯算清繳,比如說我業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生了10萬,年收入1000萬,10×60%=6萬>1000×5‰=5萬,取最低值5萬,調(diào)增10-5=5萬,我2022年所得稅補(bǔ)交是不是拿調(diào)增的5萬×2.5%=1250元,就是我要補(bǔ)交的稅款???
老師:業(yè)務(wù)招待費(fèi)的臨界點(diǎn)等于收入??千分之8.3 意思是收入100萬零界點(diǎn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是0.08萬 如果今年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是0.1,我就要調(diào)增0.02嗎,可以稅前扣除的就0.08這個(gè)部分
車間買了兩把卡尺該計(jì)入什么科目
抵扣勾選的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,勾選系統(tǒng)需要操作嗎?
老師您好,充電樁發(fā)票怎么開
老師 企業(yè)從銀行貸款支付的利息 沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問分配利潤的分錄是,計(jì)提:借方:利潤分配--應(yīng)付利潤 貸方:應(yīng)付利潤 支付時(shí):借方 應(yīng)付利潤 貸方 銀行存款,是這樣嗎
老師 建筑勞務(wù)公司 在項(xiàng)目地預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)稅款,還需要在歸屬地在繳稅嗎
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收賬款和預(yù)交土地增值稅計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款和印花稅計(jì)稅依據(jù)有差額,讓寫情況說明,從哪幾個(gè)方面著手?
老師,對(duì)方開發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)和加稅點(diǎn)都在內(nèi)了,做表格當(dāng)附件能反應(yīng)出來嗎
我是一般納稅人,可以要求對(duì)方開具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎?對(duì)方說不能開。
老師,我為啥一季度開票額那里查詢,銷項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一樣啊