你好同學(xué),分錄如下: 借:本年利潤298562.7 貸:主營業(yè)務(wù)成本 225643 稅金及附加 3299.7 銷售費(fèi)用3000 管理費(fèi)用21070 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4500 其他業(yè)務(wù)成本 40000 營業(yè)外支出 1050
將本月發(fā)生的管理費(fèi)用35000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用12000元,銷售費(fèi)用5000元,主營業(yè)務(wù)成本500000元,其他業(yè)務(wù)成本40000元,營業(yè)稅金及附加5474元營業(yè)外支出兩千元,轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶
12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類有關(guān)支出類賬戶的余額。(結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用類賬戶or成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤)其中:主營業(yè)務(wù)成本52500元,稅金及附加3000元,其他業(yè)務(wù)成本3500元,銷售費(fèi)用4100元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1140元,管理費(fèi)用10560元,營業(yè)外支出1200元。
(利)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類有關(guān)支出類賬戶的余額。(結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用類賬戶or成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤)其中:主營業(yè)務(wù)成本52500元,稅金及附加3000元,其他業(yè)務(wù)成本3500元,銷售費(fèi)用4100元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1140元,管理費(fèi)用10560元,營業(yè)外支出1200元。
12月31日,將本月主營業(yè)務(wù)成本225643元,稅金及附加3299.70元,銷售費(fèi)用3000元,管理費(fèi)用21070元,財(cái)務(wù)費(fèi)用4500元,其他業(yè)務(wù)成本40000元,營業(yè)外支出1050元,轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶(需要分錄)
將本月發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本493300元,其他業(yè)務(wù)成本1850元,稅金及附加200元,管理費(fèi)用33890元,銷售費(fèi)用15000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3000元,轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶
老師,請問預(yù)繳稅申報(bào)了2次怎么辦?
老師利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,3月份發(fā)生的,利潤表本年累計(jì)有數(shù)據(jù),4月份利潤表本年累計(jì)里面有數(shù)據(jù),5月份利潤表本年累計(jì)就帶不出來了。請老師指教。謝謝老師!
匯算清繳符合退稅的(異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅),現(xiàn)在申請退稅了。如果后面還有可以退稅的,可以再更正,再退這部分稅回來嗎?(因?yàn)橥饨?jīng)證作廢了,有七千多的異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅,系統(tǒng)沒有帶出來。還在查怎么處理這部分稅)
老師你好,請問我采購商品,做賬的時(shí)候可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)榛疚耶?dāng)月購進(jìn)當(dāng)月就銷售了
清稅證明!租金3.5需要多少稅!
老師好,公司賣車給個(gè)人,請問需要交哪里稅?
稅款繳納以后因?yàn)橐恍┰?,?00多,現(xiàn)在不需要退回,這個(gè)損失,計(jì)入哪個(gè)科目
老師:我們?nèi)ツ暧幸恍┢脚_刷單,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在我想把這些沒確認(rèn)收入的增值稅給補(bǔ)了,要怎么處理?分錄要怎么做?
老師,公司賬戶收到微信認(rèn)證0.01元怎么做會計(jì)分錄?
老師,我們公司租的其他公司的廠房,但是城鎮(zhèn)土地使用稅我們承擔(dān),我們通過對公賬戶把錢轉(zhuǎn)給對方公司,對方給我們一份完稅憑證,繳款單位是對方公司,這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬?會計(jì)分錄咋寫?