你好 借:本年利潤(貸方合計(jì)金額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本52500元, 稅金及附加3000元, 其他業(yè)務(wù)成本3500元, 銷售費(fèi)用4100元, 財(cái)務(wù)費(fèi)用1140元, 管理費(fèi)用10560元, 營業(yè)外支出1200元
31日結(jié)轉(zhuǎn)損益類費(fèi)用賬戶的余額,其中,主營業(yè)務(wù)成本21萬元,銷售費(fèi)用,8000元營業(yè)稅金及附加8500元管理費(fèi)用34500元財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元一其他業(yè)務(wù)成本7000元營業(yè)外支出6000元
31日將損益類有關(guān)費(fèi)用賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶,其中主營業(yè)務(wù)成本106000元,稅金及附加16979.08元,其他業(yè)務(wù)成本10000元,銷售費(fèi)用3000元,管理費(fèi)用38255.76元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2100元,營業(yè)外支出25000元。這個怎么寫?
12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類有關(guān)支出類賬戶的余額。(結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用類賬戶or成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤)其中:主營業(yè)務(wù)成本52500元,稅金及附加3000元,其他業(yè)務(wù)成本3500元,銷售費(fèi)用4100元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1140元,管理費(fèi)用10560元,營業(yè)外支出1200元。
(利)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類有關(guān)支出類賬戶的余額。(結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用類賬戶or成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤)其中:主營業(yè)務(wù)成本52500元,稅金及附加3000元,其他業(yè)務(wù)成本3500元,銷售費(fèi)用4100元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1140元,管理費(fèi)用10560元,營業(yè)外支出1200元。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類損益賬戶余額,其中:主營業(yè)務(wù)成本70000元,稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用6000元,營業(yè)外指出6500元。
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個點(diǎn)的稅?謝謝
我們公司新成立一個分公司,需要單獨(dú)做賬核算,和單獨(dú)報(bào)稅嗎
老師你好,請問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(jì)(就負(fù)對接供應(yīng)商、他們開票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時(shí)沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎