你好,發(fā)票認(rèn)證話需要購買方開紅字信息表
老師,我們是購買方,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,我們在稅控系統(tǒng)里面開了紅字發(fā)票信息表,上傳下載,但是導(dǎo)出來的信息表是亂碼,這樣操作是對的嗎?
老師,我們是銷售方,我們要開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們在開票系統(tǒng)查到這個信息表是這樣,上傳不了信息表呀
我們開的紅字信息表、銷售方給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我們的發(fā)票勾選系統(tǒng)里怎么沒有相關(guān)的信息呢?
老師,我們公司銷售產(chǎn)品,開的銷項發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在有退回,客戶開了一張紅字信息表,是不是客戶要把這張信息表上傳到系統(tǒng),我再開出來是嗎:
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
你這個是啥軟件,百旺還是航天,還是ukey
我是銷售方,這是購買方申請的紅字信息表
我這是百望的盤
叫對方開紅字信息表導(dǎo)出XML這個給你,你導(dǎo)入就可以
是對方系統(tǒng)導(dǎo)出,你導(dǎo)入
好的,謝謝老師
你看我這個截圖說明你去參考