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(7)毀損設(shè)備一臺(tái),原值7200元,已提折舊5300元,經(jīng)批準(zhǔn)作營業(yè)外支出處理。(8)用銀行存款支付辦公費(fèi)6500元。(9)計(jì)算應(yīng)交所得稅5554.8元。(10)月末將各個(gè)收支賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。(11)按規(guī)定提取盈余公積1880元。(12)按規(guī)定分配給股東利潤8000元。[要求]根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,并登記損益類賬戶和“本年利潤“利潤分配”賬戶

2022-11-24 17:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 17:44

你好,學(xué)員,題目不完整的

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?你好同學(xué)具體分錄為
2022-11-24
你好,學(xué)員,題目不完整的
2022-11-24
你好 (7)毀損設(shè)備一臺(tái),原值7200元,已提折舊5300元,經(jīng)批準(zhǔn)作營業(yè)外支出處理。 借:累計(jì)折舊,待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 (8)用銀行存款支付辦公費(fèi)6500元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (9)計(jì)算應(yīng)交所得稅5554.8元。 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 (10)月末將各個(gè)收支賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)外支出,本年利潤? (11)按規(guī)定提取盈余公積1880元。 借:利潤分配—提取的盈余公積,貸:盈余公積 (12)按規(guī)定分配給股東利潤8000元。 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利 ????? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款
2022-11-24
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-24
童鞋您好,請(qǐng)稍等稍等
2022-11-24
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