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[目的]練習(xí)財務(wù)成果的核算[資料]永興公司20××年10月份,發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售A產(chǎn)品10臺,售價94000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(2)銷售B產(chǎn)品8臺,售價85000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(3)月用銀行存款支付銷售費用7880元。(4)計提本月銀行借款利息1250元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本A產(chǎn)品成本67760元,B產(chǎn)品成本35704元。(6)銷售不需用丙材料1000公斤,售價8000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行,丙材料的采購成本為5450元。(7)毀損設(shè)備一臺,原值7200元,已提折舊5300元,經(jīng)批準作營業(yè)外支出處理。(8)用銀行存款支付辦公費6500元。(9)計算應(yīng)交所得稅5554.8元。(10)月末將各個收支賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。(11)按規(guī)定提取盈余公積1880元。(12)按規(guī)定分配給股東利潤8000元。[要求]根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄,并登記損益類賬戶和“本年利潤“利潤分配”賬戶。

2022-11-24 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 18:09

同學(xué)你好 要做分錄嗎

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你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-24
童鞋您好,請稍等稍等
2022-11-24
同學(xué)你好 要做分錄嗎
2022-11-24
你好 1)銷售A產(chǎn)品10臺,售價94000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)銷售B產(chǎn)品8臺,售價85000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (3)月用銀行存款支付銷售費用7880元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 (4)計提本月銀行借款利息1250元。 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 (5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本A產(chǎn)品成本67760元,B產(chǎn)品成本35704元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (6)銷售不需用丙材料1000公斤,售價8000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行,丙材料的采購成本為5450元。 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 (7)毀損設(shè)備一臺,原值7200元,已提折舊5300元,經(jīng)批準作營業(yè)外支出處理。 借:累計折舊,待處理財產(chǎn)損益,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益 (8)用銀行存款支付辦公費6500元。 借:管理費用,貸:銀行存款 (9)計算應(yīng)交所得稅5554.8元。 借:所得稅費用 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 (10)月末將各個收支賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本,銷售費用,財務(wù)費用,管理費用,營業(yè)外支出,本年利潤? (11)按規(guī)定提取盈余公積1880元。 借:利潤分配—提取的盈余公積,貸:盈余公積 (12)按規(guī)定分配給股東利潤8000元。 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利 ????? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款
2022-11-24
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-24
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