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老師好!我們是一般納稅人,7月份開出去的票,現(xiàn)在購買方因付不了款退回來讓我們作廢(他們未抵扣),7月份我們把增值稅及其附加都交了,現(xiàn)在怎么辦?要怎么記賬?

2022-11-24 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 17:12

你開紅字發(fā)票 ,沖減之前的收入及增值稅,之前月結(jié)的稅費(fèi),可以抵減本期需要交納的稅費(fèi)的

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快賬用戶8687 追問 2022-11-24 17:14

我們年底都不開發(fā)票了,可以跨年抵減嗎,老師

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齊紅老師 解答 2022-11-24 17:22

可以的,可以跨年抵減的

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你開紅字發(fā)票 ,沖減之前的收入及增值稅,之前月結(jié)的稅費(fèi),可以抵減本期需要交納的稅費(fèi)的
2022-11-24
你好 購買方原來發(fā)票 是否已經(jīng)認(rèn)證了? 沒有認(rèn)證就可以退你的
2020-08-26
你好;? 沖計(jì)提即可 ;? ? ? 借稅金及附加? -200 貸? ??水利建設(shè)-200? ? ? ; 繳納的時(shí)候 200 以后抵減 ; 即可??
2022-10-19
借,稅金及附加20 貸,水里基金 就可以啦 按后面需要繳納的計(jì)提
2022-10-19
八月份填寫負(fù)數(shù)銷售額就可以,抵扣你的正數(shù)發(fā)票
2020-09-12
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