你開紅字發(fā)票 ,沖減之前的收入及增值稅,之前月結(jié)的稅費(fèi),可以抵減本期需要交納的稅費(fèi)的
請(qǐng)問老師我們是購買方,7月份收到增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,因?yàn)榘l(fā)票要重開,我現(xiàn)在開了紅字信息表之后給銷售方,是不是發(fā)票也都要還回去,我需要留做賬憑證么
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發(fā)票10萬,8月份發(fā)現(xiàn)購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發(fā)票和8月份開具的正數(shù)發(fā)票都給到了購買方,他們把7月份的發(fā)票又給我退回來了,是不是不應(yīng)該退給我?
老師,你好,我們在7月30號(hào)的時(shí)候開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,8月3號(hào)去送發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發(fā)票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因?yàn)榭缭铝耍揖驮?月份開具了紅字發(fā)票,7月份的稅款已申報(bào),已繳納,我八月份的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時(shí)候讓我們把退的抵欠款..比如前7個(gè)月計(jì)提了水利 借:稅金及附加1000 貸:水利建設(shè)1000 借:水利建設(shè)1000 貸:銀行存款1000 (現(xiàn)在核算下來我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20) 從這里開始分錄怎么寫
你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時(shí)候讓我們把退的抵欠款..比如前7個(gè)月計(jì)提了水利 借:稅金及附加1000 貸:水利建設(shè)1000 借:水利建設(shè)1000 貸:銀行存款1000 (現(xiàn)在核算下來我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20) 從這里開始分錄怎么寫
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量?
2024年申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)月成本大于收入2萬多,我把成本減少了2萬,這2萬放到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在匯算清繳,這2萬本來應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我放到了管理費(fèi)用,應(yīng)該咋調(diào)整
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
我們年底都不開發(fā)票了,可以跨年抵減嗎,老師
可以的,可以跨年抵減的