是的,企業(yè)所得稅就要全額核算收入。但是你代為支付的部分取得發(fā)票可以抵減成本
審計(jì)出具的結(jié)算報(bào)告,結(jié)算金額含業(yè)主罰款和代扣代繳的水電費(fèi),業(yè)主要求該筆費(fèi)用不必開(kāi)具發(fā)票,不再支付承包方,導(dǎo)致結(jié)算金額>開(kāi)票金額(實(shí)際付款金額),大的差額就是罰款和代扣代繳的水電費(fèi),請(qǐng)對(duì)于承包方是否就差額部分補(bǔ)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)下預(yù)付卡銷(xiāo)售企業(yè),在銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具的是不征稅發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候是差額按6%的稅率進(jìn)行繳納,那么企業(yè)所得稅部分是不是按照全部的收入總額進(jìn)行繳納
勞務(wù)派遣公司代收代繳,差額征稅按服務(wù)費(fèi)收入開(kāi)票,如果合作單位把員工的商業(yè)保險(xiǎn)金也轉(zhuǎn)入,派遣代繳給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司開(kāi)票了,那是否不用開(kāi)商業(yè)保險(xiǎn)的稅額,勞務(wù)外包收入內(nèi)含工資和商業(yè)保險(xiǎn),所以都全額開(kāi)票了,那所得稅是否能把這塊作為成本費(fèi)用支出稅前扣除呢?
差額征稅的話需要全額開(kāi)票,那比如說(shuō)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)中的“代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)”,這部分是不是也要作為企業(yè)的收入去核算了呢
增值稅差額征稅,但是稅局現(xiàn)在要求全額開(kāi)票(包含代為支付的部分),那這樣的話企業(yè)所得稅是不是要全額核算收入了呢?
老師,單位名下賬面價(jià)值9萬(wàn)的汽車(chē),賣(mài)了3萬(wàn)。對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)有什么影響嗎
老師,資料三的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
為定制化訂單添置設(shè)備并將其成本合理分?jǐn)傊廉a(chǎn)品單價(jià),是許多制造業(yè)企業(yè)正常的商業(yè)行為。由此使單價(jià)過(guò)高,為預(yù)防后期可能的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制造企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備哪些資料留存
老師,公司的農(nóng)藥銷(xiāo)售是免稅的,那藥肥也是免稅銷(xiāo)售不
老師1%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票普票不可以抵扣吧
能報(bào)考中級(jí)滿(mǎn)足報(bào)考注會(huì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,原股東持有我公司百分百股權(quán),財(cái)政局原股東持有我公司全部股權(quán)無(wú)償給現(xiàn)在股東,注冊(cè)資產(chǎn)不變,這種情況下我公司需要再繳納印花稅嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)保安集團(tuán)和物業(yè)管理公司需要交印花稅嗎
營(yíng)業(yè)收入,看增值稅報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,賬是總公司做的,財(cái)報(bào)看不到,只有增值稅報(bào)表
老師你好,稅務(wù)局通知我們采購(gòu)的一家公司,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)是不是需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出???