你好,那你申報給稅務(wù)局的第三季度的財務(wù)報表修改嗎?不修改的可以。
老師你好,我想請問下,我進電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報,但是財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計數(shù)據(jù)申報的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財務(wù)報表更正申報?如果不去處理會怎樣
請問9月份我們的賬務(wù)做了修改,導(dǎo)致金蝶賬上的財務(wù)報表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致,現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報表要補交企業(yè)所得稅而且還會有滯納金,請問如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤,跟之前報第一季度的財務(wù)報表不一致啦,需不需要更改調(diào)報表呢? 有位老師說不需要更改報表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報第四季度所得稅報表時,系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致?。?/p>
老師,請問一下現(xiàn)在可以在稅務(wù)系統(tǒng)上更正第二季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?我們上游企業(yè)涉嫌虛開,稅務(wù)局讓我們調(diào)整,我要怎么操作?我們有什么影響
老師 之前的賬有問題 會計只在稅務(wù)系統(tǒng)里調(diào)整了報表 但是實際的會計賬務(wù)里沒有更改 我們公司是每個季度報一次稅 導(dǎo)致現(xiàn)在每個季度出來的財報和稅務(wù)系統(tǒng)的財報的數(shù)據(jù)不一致 我要怎么調(diào)整 才能一致
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
本來是修改了稅務(wù)第三季度的報表,發(fā)現(xiàn)除了補交所得稅還有滯納金產(chǎn)生,所以就把報表又改回來了。
就是還是沒修改的意思。
是的,就是想了解一下,賬上的財務(wù)報表和稅務(wù)系統(tǒng)的財務(wù)報表不一致可不可以?
嚴格來說不可以的,稅務(wù)局不查賬沒有關(guān)系。
即便稅務(wù)查賬查到這個季度報表的可能性也不大吧
你好,這個不好說,不保證沒有問題