你好,這種正常是不可以的,他只能更正上季度的,你可以去上門申報(bào)

老師我想問(wèn)一下,就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來(lái)稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào),第二季度我們做了十多萬(wàn)的凈利潤(rùn),需要預(yù)繳四萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤(rùn)做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第二季度有收入在起征點(diǎn)一下,在報(bào)稅時(shí)企業(yè)所得稅申報(bào)表是空白表申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以更改申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)9月份我們的賬務(wù)做了修改,導(dǎo)致金蝶賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致,現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要補(bǔ)交企業(yè)所得稅而且還會(huì)有滯納金,請(qǐng)問(wèn)如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報(bào)表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?
老師,我想問(wèn)下利潤(rùn)表季度申報(bào),我們企業(yè)利潤(rùn)表有一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù),在稅務(wù)局網(wǎng)站的報(bào)表里沒(méi)有對(duì)應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報(bào)表的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)一致
您好,老師,我想問(wèn)一下S局讓把以前年度的成本調(diào)減,補(bǔ)交部分企業(yè)所得稅,這種情況我在國(guó)稅局網(wǎng)站上是更正企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A表嗎?需要不需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師收入31500元,增值稅免稅額多少啊,怎么算的
我們公司是小規(guī)模納稅人,有銷售食用油收入,還有房租收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)???房租收入6萬(wàn),銷售食用油收入47萬(wàn),申報(bào)通過(guò)不了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,沒(méi)有發(fā)工資,這種人工費(fèi)可以暫估嗎,分錄該怎么出呢
印花稅是只有開票申報(bào)嗎?別人開的不用申報(bào)吧?
稅費(fèi)和社保滯納金按百分之幾算
C&f成交方式,退稅的時(shí)候,在哪一個(gè)步驟,把成交方式的金額改成fob
老師你好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬需要看到發(fā)票才能入費(fèi)用嗎?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請(qǐng)教下支付員工工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號(hào)錯(cuò)誤被退回來(lái)的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎

