你好,這種正常是不可以的,他只能更正上季度的,你可以去上門申報(bào)
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào),第二季度我們做了十多萬的凈利潤,需要預(yù)繳四萬多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第二季度有收入在起征點(diǎn)一下,在報(bào)稅時企業(yè)所得稅申報(bào)表是空白表申報(bào)的,請問現(xiàn)在可以更改申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅嗎?
請問9月份我們的賬務(wù)做了修改,導(dǎo)致金蝶賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致,現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要補(bǔ)交企業(yè)所得稅而且還會有滯納金,請問如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報(bào)表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?
老師,我想問下利潤表季度申報(bào),我們企業(yè)利潤表有一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù),在稅務(wù)局網(wǎng)站的報(bào)表里沒有對應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報(bào)表的利潤總額和凈利潤一致
您好,老師,我想問一下S局讓把以前年度的成本調(diào)減,補(bǔ)交部分企業(yè)所得稅,這種情況我在國稅局網(wǎng)站上是更正企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A表嗎?需要不需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額