不是8月必須申報(bào),是在你付款的下月申報(bào)。紅沖了不用交稅
老師你好,去年12月份在稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方才說用不了,給我退回來了,我需要去稅務(wù)局申請(qǐng)開紅沖嗎?還是可以自己在稅控盤上紅沖?
個(gè)人代開普票給企業(yè),發(fā)票備注欄寫的是支付方代扣代繳,2021年5月開的,支付方需要先代扣代繳,現(xiàn)在稅局查到發(fā)票,要補(bǔ)交個(gè)稅13萬太高了,按勞動(dòng)報(bào)酬算的,老板不愿意交,這張發(fā)票可以紅沖?
您好, 我8月開錯(cuò)了一個(gè)發(fā)票. 9月發(fā)現(xiàn)后沖紅了8月的的,接著9月又開了一張. 其實(shí)也就是8月已經(jīng)給過了這筆增值稅,理說這個(gè)月不用再給了. 為啥在浙江電子稅務(wù)局上沒看到可以直接抵扣掉的. 在( 表一) 變成讓我重復(fù)繳納增值稅呢
去年8月在稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,上面標(biāo)注個(gè)稅代扣代繳,今年11月因?qū)Ψ讲唤o代扣代繳個(gè)稅,要求去稅務(wù)局紅沖,并開具一張人工費(fèi)發(fā)票,以經(jīng)營(yíng)所得在稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)繳納個(gè)稅。我想問現(xiàn)在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
請(qǐng)問8月在稅局開了一張勞務(wù)發(fā)票,上面要求讓支付方代扣代繳,之后可以紅沖嗎?8月必須申報(bào)個(gè)稅交稅嗎?現(xiàn)在紅沖了是不是就不交稅了
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?