零稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 1、含義 零稅率是增值稅稅率的一種,主要適用于納稅人出口貨物和跨境應(yīng)稅行為。零稅率不等于免稅,零稅率產(chǎn)品目前是增值稅稅種中最優(yōu)惠的概念。零稅率不僅僅是指銷售環(huán)節(jié)免稅,而且進(jìn)貨環(huán)節(jié)包含的進(jìn)項(xiàng)稅還給與退回。這個(gè)概念基本上就是指外貿(mào)企業(yè)出口產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)享受增值稅退稅政策,而且,只有一般納稅人企業(yè)才能充分享受零稅率的福利。 2、零稅率項(xiàng)目可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 零稅率在計(jì)算繳納增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅額按照0%的稅率計(jì)算,進(jìn)稅額允許抵扣。 3、零稅率項(xiàng)目不得開(kāi)具專票 依據(jù)《適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退(免)稅管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第11號(hào))第七條,實(shí)行增值稅退(免)稅辦法的增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。生產(chǎn)企業(yè)使用升級(jí)后的增值稅系統(tǒng)開(kāi)具普通發(fā)票代替原來(lái)的出口發(fā)票(普通發(fā)票五聯(lián)),外貿(mào)企業(yè)選擇“使用升級(jí)后的增值稅系統(tǒng)開(kāi)具普通發(fā)票”或者“開(kāi)具企業(yè)自制憑證”兩種方式。 4、免抵退 納稅人提供適用增值稅零稅率的貨物、服務(wù)或者無(wú)形資產(chǎn),屬于適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的一般納稅人,實(shí)行免征增值稅辦法。 如果屬于適用增值稅一般計(jì)稅方法的,生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行免抵退稅辦法,外貿(mào)企業(yè)外購(gòu)服務(wù)或者無(wú)形資產(chǎn)出口實(shí)行免退稅辦法,外貿(mào)企業(yè)直接將服務(wù)或自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)出口,視同生產(chǎn)企業(yè)連同其出口貨物統(tǒng)一實(shí)行免抵退稅辦法。 5、可以放棄,但不是隨心所欲 納稅人銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)或無(wú)形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,36個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅零稅率。 6、總結(jié)一下區(qū)別 不征稅:可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 免稅:不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 零稅率:可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專票,稅率是13%,開(kāi)出去的是普票,稅率也是13%,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽(tīng)很多人說(shuō)這個(gè)銷項(xiàng)普票(開(kāi)出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開(kāi)進(jìn)來(lái)13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師,銷售建材開(kāi)增值稅普通發(fā)票稅率也是13%,銷售方還是要交13%的稅是么?那這種開(kāi)票對(duì)方進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,為什么還要開(kāi)普票???
老師!0稅率跟免稅不一樣,免稅的銷售只能開(kāi)普票而且不能抵扣、0稅率銷售也是開(kāi)普票、但是可以抵扣、這是宋冬至老師講的、但是我想問(wèn)0稅率開(kāi)的普票在哪里去抵扣呢?
老師,從苗圃買入鳳仙花,對(duì)方給我們(一般納稅人)開(kāi)了1%稅率的普票,但是我們想要免稅普票來(lái)計(jì)算抵扣,可以要求對(duì)方開(kāi)具免稅普票嗎,我不太清楚什么樣的農(nóng)產(chǎn)品可以開(kāi)具免稅普票
老師你好!企業(yè)一般納稅人銷售豬肉開(kāi)出是0稅率,銷售干調(diào)是13%稅率,干調(diào)的增值稅可以用豬肉專票抵扣不
請(qǐng)問(wèn)下老師,我手里這個(gè)公司接過(guò)來(lái)發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對(duì)方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫(kù)存現(xiàn)金,但是對(duì)方說(shuō)之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒(méi)給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月核算成本入庫(kù)數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也算出來(lái)了,那請(qǐng)問(wèn)下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請(qǐng)問(wèn)又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購(gòu)進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請(qǐng)問(wèn)銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請(qǐng)問(wèn)24年暫估了40萬(wàn)成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒(méi)有票進(jìn)來(lái),已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬(wàn)數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購(gòu)入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)